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老师,月末或年末结转的增值税与实际交纳的金额有点差额,如何处理呢

2025-12-30 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-30 18:03

同学,你好
差额转到营业外支出,或者营业外收入

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快账用户7909 追问 2025-12-30 18:06

对企业所得有什么影响吗?是不是交纳所得税啊

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齐红老师 解答 2025-12-30 18:06

同学,你好
有影响的,如果是营业外收入,需要缴纳企业所得税

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快账用户7909 追问 2025-12-30 18:07

不过也无所为就几角几分的问题

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齐红老师 解答 2025-12-30 18:07

同学,你好
所以不要紧的

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快账用户7909 追问 2025-12-30 18:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-30 18:08

不客气,祝工作顺利

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同学,你好
差额转到营业外支出,或者营业外收入
2025-12-30
同学,您好。这种情况一般是因为小数四舍五入引起的,金额都很小只有几分钱,可以简单处理,直接计入管理费用就可以。
2024-10-10
你好,未交增值税借方有余额表示留底的,这个不用操作。
2022-01-05
第一个这个不用,第二个有进项转出,减免税款的也得结转 第三个结转了之后没有余额,以后查询的方便,也能查到有没有做错。
2024-03-16
你好很高兴为你解答 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。
2022-02-14
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