是的,就是那样先支付,月末再计提

外购商品用于职工福利:借:应付职工薪酬,进项税额转出(负数),贷:库存商品,然后借:管理费用/制造费用,贷应付职工薪酬
老师,你好,请问用公司购进的存货给员工发福利,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品;这样对吗
老师,你帮我看一下,我分录对不对,购买12瓶茅台酒,入库单,借,库存商品,17988,贷,银行存款17988,本月出库10瓶,出库单,借,管理费用,福利费14990,贷,应付职工薪酬,职工福利,14990,年会聚餐完毕,借,应付职工薪酬,职工福利,14990,贷,库存商品,有两瓶本月对外招待,出库,出库单,借,管理费用,招待费2998,贷,库存商品2998。老师这是对于购买酒分别使用不同方向的分录。第二个问题,我有点疑问,是不是所有只要涉及到福利费都要先计提应付职工薪酬。
老师报销员工购买员工福利品,分录借:管理费用~福利费 贷:应付职工薪酬~福利费 借:应付职工薪酬福利费 贷:其他应付款~员工对吗?
老师,外购产品用职工福利的,可以做:借:管理费-福利费110 贷:应付职工薪酬110 ;借:应付职工薪酬 100 应交税费-进项10 贷:银行存款 110;借:应付职工薪酬10 贷 :应交税费-进项转出10么? 还是要购进的时候经过库存商品?哪种正规点
老师,您好,请问下开普票进来和不要发票,哪个划算些?
老师购进手机用于职工福利,借:应付职工薪酬 贷:库存商品,对不对
老师,外贸企业2025年美元记账汇率按的7.1,现在汇率降了2026年能改美元记账汇率吗?
你好,我们建了个停车场,还没竣工结算。现在给停车场做那些制度牌,门牌,还可以放在在建工程吗
老师我这么开可以吗麻烦看看
老师,依托我们单位建设的省重点实验室,设立的开放课题,需要支付承担单位经费,这个付款时怎么标注(共计50万,开放课题经费支持20万,单位拨付40万,但是都是从单位帐上打款),这个能区分么
老师,我们本月开了八张专票,但是地址跟银行账户那些没有开具完整,这样需要作废重开吗?
老师,我实收资本是0,净资产有正数金额,股权转让协议填写哪个金额?
老师 跟合作公司 协助整理乱账 后收到钱 怎么开票 对方是财务管理咨询有限公司
老师,12月收到一张暖气费发票3万多,必须得25年入账吗?入了这张发票账上就会亏损,老板不想让亏损,能怎么处理?