同学,你好
借:其他应付款
贷:银行

员工报销差旅费为什是,借费用,贷其他应收款呢,不是应该给员工报销差旅费,应该用其他应付款不是吗?
公司给员工电脑补助,员工买电脑的时候 借:固定资产 贷:其他应付款 每个月补给员工,借:其他应付款 贷:银行存款, 但问题是其他应付款 贷方比借方多,如何把这部分消掉
公司员工买小零件,本应该走报销,借:办公用品 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款 但是代理记账 是 借:办公用品 贷:应付账款-单位 借 :其他应收款-员工 贷:银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ,其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊? 是否可以做借:应付账款 贷;其他应收款-员工吗?有好多笔都是那样做的[捂脸]
借其他应收款-租赁公司4500 押金 贷其他应付款-员工 (员工给公司代付给租赁公司)4500押金 借银行存款-本公司4500 贷其他应付款-总公司 (收总公司款)4500 借其他应付款-员工4500 贷银行存款 (给员工报销)4500 现金流出现了借方 又出现了贷方 现金流填什么合适?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
如果我给员工报销,给钱,这个员工应该借:其他应收还是其他应付款?贷:银行
生产企业委托外贸综合服务公司出口货物并代办退税,出口发票怎么开,税率栏填写什么?填写增值税申报表填什么行次是免抵退或免税?
你好,老师,辞退员工的一次性补偿金。怎么做账
残保金的计提和支付是用应付职工薪酬吗
老师好,现在小规模纳税人企业所得税还减半征收吗?
往来企业更名做账怎么处理?
老师麻烦问一下有留抵的税,年末增值税怎么结转
老师好 电梯配件安装可以选择简易计税3%税率吗 我们销售电梯的时候安装是用3%的
年终奖发了10万,怎么核算个税合适,全年奖金36000以内是3%超过36000的部分怎么计税啊
年终奖一定要年底发吗,第二年年初发算2025年的吗?
借:其他应付款-残保金。贷银行?
同学,你好
你是支付残保金吗?