按技术合同交印花税,依据就是不含税的金额,下个月申报期内申报就行

老师们,我今年7月份找了份工作,一家工程检测技术行业的公司,成立15年了,前面换了4个会计,都不专业也不负责任,我和一个比我大3岁的男会计都通知上班,是我自降了要求做会计助理,这个男会计是财经大学的本科学历,所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点,让他主要外出办结算,协助总监核对一些流水账,还有就是审查一遍我的账,有什么问题多和他沟通,就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着,他主动要求审批发票报销单,但是最近几天明细感觉他不对劲,他审核的发票也不仔细,员工报销的发票有许多张,有一张是没有发票的但是他就签字了,出纳也付了钱,最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票,前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账,发现了许多问题,有2个问题跟他探讨问了一下,但是他反质问我怎么办,他倒是说了解决办法,但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整,我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了?从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导,我们平时有问题都能随时咨询,说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂,请问老师我以后怎么待他?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
老师 我想问一下,我们公司0元转让已经折旧完的设备(应该是笔记本电脑 投影仪之类的办公设备,买的时候5000左右吧,已经用了几年了,放在库房也占地方没人愿意用这些状态不好的旧的了)给关联公司,跟他们签0元转让合同并约定受让一方之后负责设备的所有维护维修,这种情况我们需要缴纳增值税 和 企业所得税 吗?有相关税法法规作为依据吗?另外,净产值 做进 营业外支出 可以吗?合同上写的是设备 没有具体型号描述 和 设备残值金额 可以吗?
你好,我有个问题。就是在划应收账款-开票 账龄的时候确认时间和开票时间是一样的吗
老师,累计折旧一般挂不挂二级科目?
老师您好,以前年度个人所得税单位申报记录里的税金和实际缴纳的税金不一致,实际缴纳时候多了12.06,当月发生过更正申报,在系统里的记录是最后一次申报的记录吗?我看银行的扣款记录是第一次申报的时间,这种情况要怎么查询是那个人出了错误呢?
老师收到2024年预交的水资源费退款应该怎么做账?
老师,编织半年的明细表,应付职工薪酬的本期提取和本期支出是6月的金额,还是1到6月的累积金额呢
把个人房子租给一个公司。对方公司要租赁发票……那个人去代开的话需要带什么资料?税率是多少?都要交什么税?
老师,请问一下,我今天付的款,如果是26年开票这样可以做账吗
原分录是这样 3、支付供应商货款 借:应付账款100 贷:银行存款100 4、结转库存 借:库存商品100 贷:应付账款100 5、结转成本 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 现在收到50退款,正确分录怎么做,库存也相应减少,应该怎么做
老师你好 想问下我们去年不是企业分账,把一部分账分到我们子公司,并且通过资本公积科目进行划转,今年我们有些账目通过再次核算,还是属于集团,我们扔按资本公积这个科目来记账,现在有个问题记账后我们资本公积科目出现负数情况,我们需要怎么调整呢
老师你好,我们是小微企业,应纳税所得额是175万,请问企业所得税税率是25%还是5%?