你好; 意思是无偿转让出去吗 ? 那你如果是无偿 不涉及增值税和所得税的 ; 如果你是恶意低价或者无偿转让;税务局会让你按照市场价二手价格来计算缴纳的; 是的; 走营业外支出 ; 要写清楚型号 和售价这些的

老师 我想问一下,我们公司0元转让已经折旧完的设备(用了几年了)给关联公司,跟他们签0元转让合同并约定受让一方之后负责设备的所有维护维修,这种情况我们需要缴纳增值税 和 企业所得税 吗?有相关税法法规作为依据吗?
老师 我想问一下,我们公司0元转让已经折旧完的设备(应该是笔记本电脑 投影仪之类的办公设备,买的时候5000左右吧,已经用了几年了,放在库房也占地方没人愿意用这些状态不好的旧的了)给关联公司,跟他们签0元转让合同并约定受让一方之后负责设备的所有维护维修,这种情况我们需要缴纳增值税 和 企业所得税 吗?有相关税法法规作为依据吗?另外,净产值 做进 营业外支出 可以吗?合同上写的是设备 没有具体型号描述 和 设备残值金额 可以吗?
小规模纳税人企业,1,2,3月份不含税收入分别是6万,13万和10万,也就是说,2月份不含税收入超过10万,但是整个季度不超过30万,这种情况下需要交增值税吗?
老师您好:建材材料是9%的税率,小规模1%的税率,对吗
这个月供应商因额度不够,有300万进项发票不能开给我司,要下个月才能开进来,但这个月我们就要交300万的进项税了,有什么办法可以解决吗,
钱已付票未开,没有预付账款科目,应该做什么会计科目
残保金的计征依据是什么,如果没有申报会有什么后果
老师,请问下销售方给我们开具了一张发票,我们认证了,也跨月了,现在他们给我们开具了一张红字信息表,我们在哪里确认呢,有路径吗
以前计提折旧了。 现在调账 借:累计折旧140 贷:以前年度损益调整140 借:以前年度损益调整140 贷:利润分配-未分配140 现在26年2月份调账 调23念多计提的折旧 不改报表行吗
单价和数量,都有好多位小数点,这是正常的吗,税务会查吗
找答疑的郭老师,谢谢
销售的产品是布,开出的票,单价和数量系统有好多位小数点,这是正常的吗
怎么证明我们不是恶意0元转让呢?这些东西折旧都提完了,净产值没多少 入了 营业外支出。真卖给外人也没人买呀 还麻烦,就想直接给关联公司用了。拟订了一个0元转让合同。这种情况 折旧提完的 旧电脑 旧办公设备 怎么找二手价才公允呀?卖给外人根本没人买呀 放自己公司根本没人用的。
你要 证明下你这个东西确实没有价值了; 比如 二手市场的估价证明就可以了;