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老师您好,12月份公司有收到红字的进项发票。这个我税务系统也有看到。我在申报增值税报表的时候,直接就填写在进项税额转出那边就可以了吧??还是电子税务局哪里需要勾选一下的。谢谢老师

2026-01-04 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-04 09:37

那个是在附表2第20栏填报,不需要勾选

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快账用户6602 追问 2026-01-04 09:42

我有给a公司开了红字发票,对方电子税务局上不找不到。她就不做进项税额转出,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2026-01-04 09:46

对方要收到负数发票才做进项转出

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快账用户6602 追问 2026-01-04 09:55

我负数发票已经给对方了。开负数都是要对方确认过的。对方确认了,我开具了负数,也发对方。

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快账用户6602 追问 2026-01-04 09:55

对方电子税务局上没有这个红字的发票,他就不做进项税额转出

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齐红老师 解答 2026-01-04 09:59

对方已经确认就要做进项转出

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快账用户6602 追问 2026-01-04 10:03

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-04 10:06

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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