和专票一样填写的

老师我上月开了增值税电子普通发票,现在报税的时候附表一 显示在了 免税 货物及加工修理修配劳务 上 是错的?我开票的时候税率写0 就出来了免税 正确的应该自动读取在免抵退税 货物及加工修理修配劳务上 是哪个环节错了?
六月我申报的增值税时,由于我是自动生成申报表的,进项税附表二忘记把“电子通行费发票”抵扣的共111份,税额本应该填到8b(其他)第10栏次的,我忘记分开填写了,需要更正申报表吗????? 现在突然发现忘记分类填报了,全都被系统默认包含在专用发票的份数及税款中了怎么处理
老师,请问一个个体户的在电子税务局里的那个季度申请表是如何填写的,就是表头是增值税及附加税费用申报表(小规模核定/双定户适用)。公司都没有开专票,都是普票。不明白如何填写,还是说不用填写就直接点申报就行了。
老师,您好。我们是个人独资企业,季报。8月份通过电子税务局代开了3200元的发票。今天我报增值税的时候,发票读不出来,手动填写也导入不了增值税的表中,这个怎么办
老师您好,我们是销售螃蟹的一般纳税人,我们的上游公司是农村合作社在10月31日前未申请自产自销农产品,在11月6日到税务局备案成功,然后把10月份开给我司的电子免税普票全部红冲,11月6日重新开具带有自产农产品销售的电子免税普票,在报10月份增值税的时候,没有进行发票勾选 ,直接用手工填写上去,10月份增值税申报成功,问题是现在11月份发票勾选里未勾选里还有我已报税的,如果在12月份申报税的时候怎么操作
开异地工程的建筑发票,外经证怎么办理
X公司为支持某贫困地区的经济建设,公司在该地投资500万元建成了一栋新厂房,于2011年12月通过政府部门将其捐赠给当地从事公益事业的Y公司。这一行为对双方税负有何影响?假定两公司企业所得税率均为25%,城建税7%,教育费附加3%。假定该厂房折旧年限20年,报废时无残值,无清理费用及清理收入。X公司每年的会计利润额1000万元(未扣除捐赠额及相关支出),受赠方Y公司接收该不动产后预计每年的会计利润额为200万元。双方除了这笔捐赠再无其他纳税调整事项。要求:(1)分析捐赠时X、Y公司的各自税收负担(2)替X、Y公司进行纳税筹划,并对比前后税负变化
税务机关关心公司财务报表的毛利率,税负率吗
老师您好,一般纳税人公司异地项目有预缴税款,本地开了增值税专用发票不是异地项目的,开的物流辅助服务6%的专用发票,认证进项发票不够的情况下,之前交的预缴增值税可以抵减本地的吗?
老师,您好,老板家属的机票怎么入账,老板开的*旅游服务*预定住宿费能入账么?
请问下老师,对于2016年4月前取得的不动产,一般纳税人在2021年后用于出租,这个出租的增值税税率是多少
老师,黄金首饰,以旧换新收入是怎么确认的?差额收入吗?
本月第一个工作日的汇率6.9元,购汇汇率6.91,为啥购汇分录 ,为啥美元银行账号增加是本月第一个工作日的汇率,不是按照购汇汇率呢?不理解 买美元为啥用本月第一个工作日汇率 出口退税期末调汇那个题目,购汇40000元,购汇汇率6.91元 会计分录 借 银行存款-美元 40000*6.9=276000 财务费用-汇兑损益 40000*(6.91-6.9)=400 贷:银行存款-人民币 40000*6.91=276400
excel表格中,我想把其中三行数据排放到第二行里去。我该如何操作
老师,有一个新客户开票有要求单价开出的发票里面要保留小数,比如含税单价0.36,开出的发票是不含税的单价小数点就好几位,怎么弄成两位呢
因为电子税务局没法去认证抵扣 所以只要有这个通行费的 我都要去手动去填写上哈
没法用那个一键服读取了就 是不是这样啊 老师
不可以的,这个需要认证的。
老师这个怎么认证呢 一直没有找到在哪里认证
奥 是的 显示的 今天脑子糊涂了
你好,和专票一个位置的抵扣勾选里面没有找到吗?你看一下电子发票左边有备注通行费这几个字吗?
有的 有的 哈哈 感谢老师
不用客气,工作愉快。
嗯好的 主要今天这几天就是怎么也找不到 脑子晕了
符合要求的,只要税号没有开错,一般都会找到。
好的来 老师
不用客气,工作愉快。