他开负数的这个发票,你们单位没有认证吗? 你去发票详情里面看下
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
几个月前别的单位开给我公司的进项发票有误,发票已退回对方红冲,这个月认证勾选的时候没仔细看,把之前已红冲过的进项发票勾选认证了,也搞不明白为啥已经红冲了的发票怎么还会再显示在勾选平台上,这月申报的时候已做进项税转出,请问现在账务该如何处理
老师,请问数电开具的红字信息表,对方是销售方,我是购买方,对方开了红字信息表,我这边网上确认了,对方已按红字信息表开具红字发票。我这边申报增值税时这个进项税转出申报表不会自动带出,我要怎么填列?手动填写吗?应该填在哪一栏?
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
老师我是购买方,上个月收到发票未认证勾选,这个月对方要求我们这边红字信息单在电子税务局确认了,我这个月申报增值税的时候系统提示要填写进项税额转出是怎么回事?我上个月并没有勾选啊?该怎么操作呢
你好老师,吉林省长春市,没有会计证,打算今年考会计证,需要继续教育吗
老师请问:销售收入的印花税怎么计算缴纳
老师你好,公司个人股东全部股份转股,因公司有一年报表的实收资本为正,税务工作人员说不能直接核税,要转到税务管理部门去核定,根据核定的情况来确定风险程度,像这种情况公司会有风险吗,公司在什么情况下会有风险,往来款过大会不会产生风险,谢谢老师啦
公司出售固定资产会计分录怎么做
老师,有个股东退股,自愿承担营业期间部分亏损20万,请问怎么做账务处理
老师您好,某商品市场价10000元,买家要求开15000的发票,税费买家承担,这个算虚开吗?
申报个税收入填好后税款计算出现这个是什么意思
这样的餐费计入什么费用,业务报的
这个收据是不是有问题?收款单位是诚远,上面第一行也写的诚远,第一行不应该写其他单位也就是付款单位么
请问老师,四D选项关税也可以抵税吧,跟增值税一样可以抵,所以我没有选?
没有认证
那当时选择红字确诊单的时候,选择的是购买方已经申请吗?
这选择了购买方已经认证,刚才写错了。
他们选择的要购买方确认所以我们确认了但是我没有认证的啊
负数发票开出来了吗? 看下附表2,自己能修改吧?修改不了的话,你就去税务局申报吧。你这个当时选错了。
看增值税申报表附表2吗?修改那里呢
是的对的,20行那个负数删除。
负数发票他们已经开了
我们不用确认,他们直接开负数发票就行了是不是,这样我这边就不会出现这种情况是不是呢
是的对的,是这个意思的。
不行啊,我把20行删除了就提示我和确认的红字发票信息表确认单金额不符,申报不起
哦,那就去税务局那边申报。
哎好吧,谢谢老师
不用客气,工作愉快。