他开负数的这个发票,你们单位没有认证吗? 你去发票详情里面看下

老师,请问数电开具的红字信息表,对方是销售方,我是购买方,对方开了红字信息表,我这边网上确认了,对方已按红字信息表开具红字发票。我这边申报增值税时这个进项税转出申报表不会自动带出,我要怎么填列?手动填写吗?应该填在哪一栏?
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
老师我是购买方,上个月收到发票未认证勾选,这个月对方要求我们这边红字信息单在电子税务局确认了,我这个月申报增值税的时候系统提示要填写进项税额转出是怎么回事?我上个月并没有勾选啊?该怎么操作呢
我是购买方,我要退货,但是这个发票已经勾选认证了,购买方在系统里开了一个红字发票信息表,但是系统显示未开具发票,这个月报税的时候系统里已经自动进项税额转出了,麻烦问一下这个我填了红字发票信息表,这个发票应该是购买方开,还是销售方开
老师您好!请问我上个月有张进项票,我当时是在电子税务局里进项勾选确认了的,我们会计对于这张发票上个月并没有做任何账务处理,因为发票开错了,这个月呢对方冲红并重新开了一张过来,请问我需要再次勾选吗?我应该如何处理? 现,进项票给我们开错了,这个月重新开 过来,我需要怎么操作呢,再次勾选吗
我是一家基金会组织,我们企业捐赠给韩红基金会70万元,这个在入账时应该入账什么科目,本年利润亏损60万,在汇算清缴时,捐赠支出要调增嘛,需要交企业所得税嘛
老师招聘费可以人成本吗
尊敬的纳税人: 根据税收征收管理法规定,纳税人需如实向税务机关报送财务会计报表。经审核,发现贵公司2026年报送的财务报表不符合规定,请贵公司于2026年5月31日前据实填报并在电子税务局或办税服务厅补报财务报表。
年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息):我们是母公司,只从子公司购货物,境内关联方交易营业收入这要怎么填写?我得理解是从子公司购入只有营业成本,没有收入,对吗
按之前就是8人 按个税申报就是6人 所以按哪个申报
农业科技公司的经营范围在那里能找到
公司之前没业务,目前有业务要开票了,要做发票额度增额,那如果要增加29万额度,合同需要签多少比较合理的?
之前未申报,去国税局补所得税报成0了,财务报表还有数咋办,需要自己报上
老师你好,《年度缴费工资申报》中的“原缴费工资”是之前的社保缴费基数,“新缴费工资”就是最新的社保缴费基数吗?
老师,我们单位是小规模纳税人,就24年开过一张小额的建筑发票,后来一直都没有生产经营过,现在办理注销,我办理税务注销的时候,清算报备写的清算开始日和结束日都是今天,然后把该报的税也都报成功了,但是我查的网上说清算日最起码得大于三天或五天,我都选今天是不是不对呀?
没有认证
那当时选择红字确诊单的时候,选择的是购买方已经申请吗?
这选择了购买方已经认证,刚才写错了。
他们选择的要购买方确认所以我们确认了但是我没有认证的啊
负数发票开出来了吗? 看下附表2,自己能修改吧?修改不了的话,你就去税务局申报吧。你这个当时选错了。
看增值税申报表附表2吗?修改那里呢
是的对的,20行那个负数删除。
负数发票他们已经开了
我们不用确认,他们直接开负数发票就行了是不是,这样我这边就不会出现这种情况是不是呢
是的对的,是这个意思的。
不行啊,我把20行删除了就提示我和确认的红字发票信息表确认单金额不符,申报不起
哦,那就去税务局那边申报。
哎好吧,谢谢老师
不用客气,工作愉快。