如果你是查账征税的有用,它可以抵扣你的生产经营所得,降低利润

老师,我想请教个问题,就是那个我们公司现在就是卖一种一个酒,这个酒是我们市场从一个酒厂进的,这个没问题,他可以给我们开发票,我就是有进项,我也可以开销项,但是我们现在还卖一种酒,这个酒就怎么说呢,就是不是这个完全是这个酒厂出的,他只不过说白了,他就是把那个这个酒的那个液体灸。卖给我们,然后呢,他现在就开不出来那种成品酒的那种发票,他就不给我们开发票,但是我现在这个酒呢,我自己买的包装盒子什么的,我现在对外卖,我要开发票,就现在这种没有进项,只有销项的话,是不是这个不太合规?
老师,请问一下,我现在就是要开发票,然后我现在我问了一下,我代做账的,他说代开发票的话可能超过45万就开不出去了,然后我现在还要开40万的发票出去,我就想公司的那个开不出去的话,能不能用,因为我还有一个个体工商户的那个,可以开发票,但是那个基本上一直没有怎么用它,我现在就想的话,先能不能个体工商户开40万的发票出去,然后在这一个半月在在这个季度之内,然后把这40万的进账,再就是再有进账发票进项进来,这样可以吗?
老师好,请教老师,公司是高新企业生产企业,有个员工,他自己有一个个体工商户,五万定额的,他没生意就在我们公司上班研发新产品,并且交了社保,工资收入为了不交个税可不可以比如三万块钱,工资一万,还有两万就算他的服务费让他以个体户去开票给公司
我问一下我们那个账,比如出来100万,进去100万,给别人开票都是一个点的,我们要去买东西,开票也必须开一个点的吗?还是随便几个点的,只要金额能抵上就行了,比如我们开票出去都是开一个点的,我们买东西人家开票给我们有三个点的,十个点的,这样子能不能抵?老师税率没关系吧,小规模纳税人开进来的发票?
就是说,这个季度一月份不是要报那个增值税嘛,那没办法就是报增值税,然后我们不是在这个今年的2025年6月份不是要报去年的年报吗。年报的意思就就是说我去年有销售额大概有90万嘛,那我去年厂家都没有给我们开那个发票,那我用今年的发票去做去年那个账可以吗。就是我们也是小规模纳税人嘛,那我们有收入,我们也要做一点费用。费用我们就是叫厂家给我们开发票嘛。那厂家的发票也只能在1月份这几个月来补。开给我们,那到时候有没有关系到,嗯,6月份的那个年报,就是要报去年年报的那个问题。
现在主动登记升级为一般纳税人是只能当月生效还是可以次月的
我们公司的财务要开票,她说开不了票,要等申报后才能增票开出。经常开票都是要等增票的。没有什么方案可以提前增票留额度吗?我们公司是一般纳税人。
你好,老师!25年年底,发现9月份多计提了城建税和教育费附加,做12月份账时我可以回冲过来么?
请问个体工商户,全年收入60000,然后有进项45000,这样1月份申报税要交税吗?
老师,我们老板非要帮人家开100万发票(假的),已经把钱打到账户了,我现在是主办会计,他开票每次都让我开,我现在怎么做能保证自己的安全,如果万一被查到
老师新增值税发全文是可以给我发一下吗
老师,有个这样的问题,公司投资的子公司已经注销了。这个长期股权投资收不回来,我是不是转入到投资收益中?分录应该如何处理呢?
老师,我想问一下,给员工的油费补贴是属于薪资里面的吗?
老师,请问工资社保公积金都是次月发放扣款,那当月工资计提分录怎么写,社保公积金也要计提吗,麻烦写一下当月计提分录
老师,谷物种植农场申报个税,是个人经营所得?
老师,如果是核定征收呢老师
小规模的话没有用了抵扣不了
老师,您的意思是收到厂家开的这张票也抵扣不了,就不用开了?还是说
该开还是可以开发票的,因为你有购入,有销售,能平衡。如果没有购入,只有销售,有虚开发票的风险