终止服务会给您单位退钱嘛?

6月份我收到一张专票,分录是借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到普通发票和红字发票怎么做账分录
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
老师你好,我一笔财务红字冲销,烦请帮忙看下怎么做, 3月收到发票: 借:劳务成本-间接成本-处置费 3773.58 借:待认证进项税额 226.42 贷:其他应付款-市容环境 4000 4月付款后: 借:其他应付款-市容环境 4000 贷:银行存款-工行花木支行 9月需要退款,对方要求3月发票全额红字冲销 对方开具了一张2400元 的发票 9月未收到退款1600元 现在做9月的账,我该怎么做这一笔的分录 烦请老师告知,谢谢!
老师好,我们一般纳税人,2023年我们做了一笔 借:主营业务成本100 应交税费-应交增值税-进项税额6 贷:应付账款106 现在部分业务终止,不用支付这么多钱了,支付90万就行了,然后对方给我们开了16万的红字增值税专用发票,这16万的红字发票怎么做账啊?
有笔招聘费支付的时候借应付账款506万贷银行存款506,收到发票按照发票分摊一年,借管理费用41.6万应交税费进项税6万贷应付账款47.67万,本月服务终止剩余20.79万未摊销完?对方把这506万冲红掉了,又开进来100万的发票,相当于只消耗了100万,那该怎么做账?拿到红字发票该怎么冲红?因为没摊销完
老师你好,运动会服装可以不入福利吗?去入团体活动费
会计负责出每个月库管结存成本?还是只负责核对成本呢,进出货都是库管负责
公司卖的边角料收入 没有发票 个人 直接给现金 这个钱财务直接存银行 备注 边角料收入 可以吗?收购边角料的个人直接个人账户转我们公户可以吗?法人直接通过个人账户转公户可以吗?
12月份计提年终奖的话,但是1月份还没发放,先计提,个税系统里也是要先申报个税吗?
你好老师,我们定了100套包装物包括箱子盒子,厂家另外赠送10个外箱,赠送的这个外箱,我们该怎么做帐入库的话没有单价,然后我们还想把这个外相给反映出来库存
欧老师,有个我们打款,对方用其他公司开票,我们要求退回重新打款,对方要先打款再退,有其他好的方法么
小型微利企业,年度应纳税所得额大概700万,那么所得税是怎么算的
老师,单位交社保不报个税什么后果
小规模可以开运费吗?几个点
卖货的个人去大厅代开发票能开专票吗,一个点的专票
退回来400万,又开进来100万,实际只服务了100万
好的 收到红字发票需要冲销已经确认的费用
借:管理费用-审计费(负数) 应交税费-应交增值税-进项税(负数) 贷:应付账款(负数)
这笔招聘费没有一次性计入管理费用而是按月分摊的,怎么能一次性红冲管理费用呢?管理费用只分摊了一半,应付账款借方余额还剩一半没分摊完,我第一个分录那里写的很清楚了
如果借方冲应付账款 贷方也冲应付账款 分录就出问题了
没有冲那么多应付账款 可以再做一个调整分录, 借 应付账款 (负数) 贷 管理费用
或者这样做: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 283,018.87 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 283,018.87
借:管理费用 — 招聘费 -2,358,490.56 贷:应付账款-2,358,490.56
未入账的部分 借:其他应收款2,358,490.56 贷:应付账款 2,358,490.56 冲销之前的借方余额;红字发票对方需要退款,做到其他应收款
重新开具的100万元需要看是当年服务的还是以前年度服务的;分别入账