终止服务会给您单位退钱嘛?

维修费的,原本用劳务,现在还是用劳务吗?
请问一下我是机械租赁公司的,我开给客户的发票应该开什么内容比较合适呢
空调维修,现在税收编码具体是什么,中文名称,谢谢
老师,让出纳做调账的转账凭证合规吗?
法人在个税系统里面人员状态能是非正常吗?
老师好,挂靠方给我们提供的发票全是专票,进项税我全部给抵了,还是抵6%呢,增值税税负率是3%
老师,这个表是根据管理费用的明细填?还是根据应付职工薪酬薪酬明细填?之前是按管理费用明细工资填的,对不对?
老师,汇算清缴里,职工薪酬,账载金额填计提的还是实发的金额? 实际发生额填实发的金额?
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
退回来400万,又开进来100万,实际只服务了100万
好的 收到红字发票需要冲销已经确认的费用
借:管理费用-审计费(负数) 应交税费-应交增值税-进项税(负数) 贷:应付账款(负数)
这笔招聘费没有一次性计入管理费用而是按月分摊的,怎么能一次性红冲管理费用呢?管理费用只分摊了一半,应付账款借方余额还剩一半没分摊完,我第一个分录那里写的很清楚了
如果借方冲应付账款 贷方也冲应付账款 分录就出问题了
没有冲那么多应付账款 可以再做一个调整分录, 借 应付账款 (负数) 贷 管理费用
或者这样做: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 283,018.87 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 283,018.87
借:管理费用 — 招聘费 -2,358,490.56 贷:应付账款-2,358,490.56
未入账的部分 借:其他应收款2,358,490.56 贷:应付账款 2,358,490.56 冲销之前的借方余额;红字发票对方需要退款,做到其他应收款
重新开具的100万元需要看是当年服务的还是以前年度服务的;分别入账