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我们支付招聘费一年500万,收到发票借应付账款4716981.13应交税费进项税283018.87贷银行存款500,服务终止对方开具红字发票500万,招聘费只摊销一半,剩余一半2358490.56在账上未摊销完,收到红字发票该怎么做账

2026-01-04 21:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-04 21:12

终止服务会给您单位退钱嘛?

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快账用户8538 追问 2026-01-04 21:16

退回来400万,又开进来100万,实际只服务了100万

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齐红老师 解答 2026-01-04 21:19

好的 收到红字发票需要冲销已经确认的费用

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齐红老师 解答 2026-01-04 21:20

借:管理费用-审计费(负数) 应交税费-应交增值税-进项税(负数) 贷:应付账款(负数)

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快账用户8538 追问 2026-01-04 21:24

这笔招聘费没有一次性计入管理费用而是按月分摊的,怎么能一次性红冲管理费用呢?管理费用只分摊了一半,应付账款借方余额还剩一半没分摊完,我第一个分录那里写的很清楚了

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齐红老师 解答 2026-01-04 23:15

如果借方冲应付账款 贷方也冲应付账款 分录就出问题了

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齐红老师 解答 2026-01-04 23:16

没有冲那么多应付账款 可以再做一个调整分录, 借 应付账款 (负数) 贷 管理费用

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齐红老师 解答 2026-01-05 08:49

或者这样做: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 283,018.87 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 283,018.87

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齐红老师 解答 2026-01-05 08:49

借:管理费用 — 招聘费 -2,358,490.56 贷:应付账款-2,358,490.56

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齐红老师 解答 2026-01-05 08:50

未入账的部分 借:其他应收款2,358,490.56 贷:应付账款 2,358,490.56 冲销之前的借方余额;红字发票对方需要退款,做到其他应收款

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齐红老师 解答 2026-01-05 08:52

重新开具的100万元需要看是当年服务的还是以前年度服务的;分别入账

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