清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

分录为: 一、借:固定资产清理,累计折旧, 贷:固定资产。 二、 发生清理费用时: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 三、 处置的收入: 借:银行存款等相关科目, 贷:固定资产清理, 应交税费-应交增值税(销项税额)。 四、 清理净损益: 1、 如果是净收益: 借:固定资产清理, 贷:营业外收入, 2、 如果是净损失: 借:营业外支出, 贷:固定资产清理
老板处理一台公司的小车,款项由老板自己收了,小车的账面价值比出售价格要高,请问账务处理这样对吗?1、借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、借:固定资产清理 贷:应交税金-销项税 3、借:其他应收款 贷:固定资产清理 4、借:营业外支出 贷;固定资产清理
公司转让设备时: 1、开具发票:借:其他应收款-XX公司 贷:其他业务收入 应交税费-销项税额 2、把要转卖的固定资产转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 3、结转成本:借:其他业务成本 贷:固定资产清理 这样的分录对吗?
租车企业出售汽车会计分录怎么做啊,不交税的情况下收到钱借:银行存款,贷:其他业务收入 借:累计折旧和固定资产清理 贷:固定资产 借:其他业务成本 贷固定资产清理 这样做对吗?
卖固定资产分录 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借固定资产清理 贷营业外收入 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项 这一步,会计贷的其他业务收入,分录对吗
老师没有进项现在就开销项,领导说以后给找进项,这样可以吗?多长时间补上进项就可以呀?有要求吗?税务局会预警吗?
你好老师个体户经营超市 经营卖肉购买的洗洁精 洗衣粉洗肉案子会计分录怎么做
老师,请问我们打包所有运输报关事项给货代公司A,不直接跟报关公司B联系的。电子口岸里面跟报关公司B签订委托代理协议,那这个报关费是需要A公司开具一张单独的报关费带税率发票+一张单独国内的运输费用带税率发票给我们公司吗?
老师 请问什么是纳税人资质证明?
老师好,麻烦问一下我们公司有这种就是买一送一的产品,这种情况我应该怎么入库呀?需要改单价吗?
老师,能帮忙解答一下这道题吗?
老师,我们1月没申报个税,直接报了2月,那么2月的个税可以撤销吗,然后重新从一月开始报,我也不懂税,不知道这个哪跟哪
老师:单位注册资本是10万,全资股东投了100万在工商信息里的认缴和实缴分别填啥
公司采购货物,发票来了也做了进项抵扣。但是后期这个公司倒闭了货没有发来。进项税额要转出吗?我如何消账
老师,能帮忙解答一下这道题吗?
变卖开票这边应该是借:应收账款/银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-销项 这样才对啊,要不然销售额申报时对不上了啊
不能那样做,必须按会计准则做账
那当月增值税申报时销售额对不上怎么办?系统抄税把变卖的作销售额计入的
申报的时候写个说明:因为税会差异,按会计制度二手车销售收入计入了固定资产清理,按增值税申报需要确认销售收入,形成差异