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正常供应商开具的红字发票,进项转出,应该填在增值税申报表二哪里

2026-01-05 15:12
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-05 15:13

那个填在附表2的第20行的

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那个填在附表2的第20行的
2026-01-05
你好在附表二有一个进项,转出开具的红字信息表一 栏里面填写正数。
2023-09-09
你好 进项税额转出,在申报表中应该填在主表第14栏,或表二的第十五栏。
2022-05-01
你好,附表二第20行里面的。
2023-04-23
你好,这个本期开具红字专票,是你们单位自己开的吗?
2021-05-18
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