你好,你开的是红色信息表吧。

增值税申报附表二有个红字专用发票信息表注明的进项税额,老师讲解时说:供应商开给我们的票,我们认证抵扣了,而供应商又开貝了红字发票的在这栏填,我想问的问题是:供应商不通过我们这边同意。他就可以开具红字发票吗?
老师,10月份做了红字发票申请,对方给开了红字发票,然后我把红字发票认证了的话,还用在报税的时候填写20栏进账税额转出吗?
你好老师,我们向供应商进了一批货,随货同行单是18的单价入库的,但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们,出了一个协议书,然后我们这边开了红字信息表,让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票,那我这边这张红字发票应该怎么做账?可以做成。借:主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷:应付账款 —2+税额
我们是外贸企业,报关单的收入怎么填写到增值税申报表,我们四月份开具了一份红字信息表给销售方,然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页,附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
我们给供应商开具红字发票,进项税额转出怎么做账?
我转了12w, 对方开11w发票, 还有1万开的法人名字的发票? 然后联系不到上家了。 请问法人名字发票入不了帐吧?有什么方法消吗。
员工借款,年底前必须要归还吗?
你好老师,我们10月暂估的加工费,后续不让对方干活了,也没有发票,11月可以直接做相反的会计分录吗?
收到稳岗补贴,企业如何做账
请问学堂有建筑施工企业财务制度吗?
老师,9月份我公司来给广东一个项目一张外经证,税款当时已经缴纳,也有完税证明。现在客户要预缴表,请问他指的预缴表是什么?不是已经有完税证明了吗?
老师,请问一下两个单位之间的往来款,纯转账业务,怎样可以开票合规化吗?
老师 一般纳税人做账用不用把计提增值税放到做完收入后面 有没有先后顺序呢
老师,如果公司之前应付职工薪酬有期末余额,但是公司不付工资,该怎么处理做账
老师,生产型企业,准备做首单退税申请,是不是要过了这个月,然后在税务局做退税申请?退税联11月初拿到3份,其中两份是10月底的,一份11月初的,我可以只开11月的一份发票,然后过了这个月去申请首单退税吗?
是的尼,那个税额之前已经抵扣了
对的,是的。附表二开具的红字信息表一览。
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快。