你好在附表二有一个进项,转出开具的红字信息表一 栏里面填写正数。

老师,进项发票前期已经抵扣,本月开进红字进项发票-10000.增值税-1300。我申报表二里面,红字专用发票信息表注明的进项税额那一栏,我填1300,还是-1300
老师,12月我司开了红字通知单,供应商没有开出来 红发票,那我这个月申报12月的增值税时,需要作进项转出填报,那我的账也用红字通知单做进项红字么,不然我账上的税就和申报表不一致了
老师好:购买方1月份申请(已经认证抵扣的)红字发票信息。2月申报时已做进项转出。2月撤销红字发票信息,3月申报时填增值税附表怎么填?在附表二中“红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数吗?
老师,收供应商一张纸质增值税专用发票已抵扣,现需退货,是需我方开具红字发票申请表并进项转出后,供应商才能开红字发票吗?那我司沒金税盘,只在电子税务局开电子发票,那可以在电子税务局开红字发票申请表吗?
老师,出口退税的红字发票怎么申报,就是供应商开的红字发票,本月在申报表待抵扣进项税额哪里填
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
企业试生产期间生产出来的产品收入,怎么处理,期间领用的料工费又怎么处理?
买进来,供应商开票给我是*有机化学原料*丙二醇,我卖出去用什么税收编码开给客户?能不能开*香料*丙二醇?
我们全部是外贸,上个月是做了出口退税认证,也是在这里吗?这样本期缴纳增值税就有这个金额了,就要缴纳增值税了
同学您好,学员您好,是的,对的要缴纳增值税
这个有点不符合逻辑了,这张发票做了退税认证,发现错了对方重开,本来是要申请退税的,现在要交税,有点不理解
同学您好,重开的发票又可以申请退税的,不能两张都退,当月红冲重开是不影响的
申报的时候呢,红字发票需要怎么处理吗
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
蓝字登记正确的就行
申报增值税的时候需要填对应的红字发票信息吗?
同学您好,不需要,会自动引用的数据的
我红字信息表填了已抵扣,是不是开错了,现在申报增值税要要进项税额转出,不然申报不了
实际也是未退税,在退税时发现品名开的不一致
未退税等以后开了正确的退就行
现在提示我要进项税额转出,就要缴增值税了啊,之前错的也没退税开了红字发票啊
同学您好,以后还有正确的开出来,你可以催