你好在附表二有一个进项,转出开具的红字信息表一 栏里面填写正数。

去年的成本发票被红冲,今年补拿成本发票回来怎么入账
公司的个税手续费 公司给会计的话,需要怎么处理?
个人去税务局代开发票,做销售的,能开什么业务的票,税率多少,总共要交多少点的税
您好,软件多少钱?几个版本
老师,现在规定下,我公司是小规模公司,开3个点的专票,我公司实际交增值税是1个点,对吗?增值税申报表里16栏要写2个点的税额。谢谢
老师,我们公司是砂石厂加工企业,请问一下老板有一家小规模和一般纳税人的公司。现在合作的公司是小规模公司,老板跟对方合作是用一般纳税人合作,这样税负会很高,可不可以老板用一般纳税人的公司投资小规模公司,然后由小规模公司和对方的小规模公司合作,然后取得的利润再分给一般纳税人公司,这样可以吗(董孝彬老师)
公司没有收入,然后报销可以开专票抵扣,这种情况是不是尽量不开专票,因为没有收入,账表不好做呢
25年预收款确认收入,结转成本,26年开票时增值税收入跟所得税收入不一致呀
请问个体户有说泥补以前年度亏损的说法吗,就是比如上一年亏损,今年赚钱了,先补亏再交经营所得,有这种说法吗
老师,应付款项期末余额17000说明啥
我们全部是外贸,上个月是做了出口退税认证,也是在这里吗?这样本期缴纳增值税就有这个金额了,就要缴纳增值税了
同学您好,学员您好,是的,对的要缴纳增值税
这个有点不符合逻辑了,这张发票做了退税认证,发现错了对方重开,本来是要申请退税的,现在要交税,有点不理解
同学您好,重开的发票又可以申请退税的,不能两张都退,当月红冲重开是不影响的
申报的时候呢,红字发票需要怎么处理吗
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
蓝字登记正确的就行
申报增值税的时候需要填对应的红字发票信息吗?
同学您好,不需要,会自动引用的数据的
我红字信息表填了已抵扣,是不是开错了,现在申报增值税要要进项税额转出,不然申报不了
实际也是未退税,在退税时发现品名开的不一致
未退税等以后开了正确的退就行
现在提示我要进项税额转出,就要缴增值税了啊,之前错的也没退税开了红字发票啊
同学您好,以后还有正确的开出来,你可以催