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老师,出口退税的红字发票怎么申报,就是供应商开的红字发票,本月在申报表待抵扣进项税额哪里填

2023-09-09 12:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-09 12:07

你好在附表二有一个进项,转出开具的红字信息表一 栏里面填写正数。

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快账用户6470 追问 2023-09-09 12:13

我们全部是外贸,上个月是做了出口退税认证,也是在这里吗?这样本期缴纳增值税就有这个金额了,就要缴纳增值税了

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齐红老师 解答 2023-09-09 12:27

同学您好,学员您好,是的,对的要缴纳增值税

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快账用户6470 追问 2023-09-09 12:30

这个有点不符合逻辑了,这张发票做了退税认证,发现错了对方重开,本来是要申请退税的,现在要交税,有点不理解

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齐红老师 解答 2023-09-09 12:40

同学您好,重开的发票又可以申请退税的,不能两张都退,当月红冲重开是不影响的

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快账用户6470 追问 2023-09-09 12:41

申报的时候呢,红字发票需要怎么处理吗

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齐红老师 解答 2023-09-09 12:46

同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的

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齐红老师 解答 2023-09-09 12:46

蓝字登记正确的就行

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快账用户6470 追问 2023-09-09 12:47

申报增值税的时候需要填对应的红字发票信息吗?

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齐红老师 解答 2023-09-09 12:54

同学您好,不需要,会自动引用的数据的

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快账用户6470 追问 2023-09-09 12:56

我红字信息表填了已抵扣,是不是开错了,现在申报增值税要要进项税额转出,不然申报不了

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快账用户6470 追问 2023-09-09 12:57

实际也是未退税,在退税时发现品名开的不一致

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齐红老师 解答 2023-09-09 13:24

未退税等以后开了正确的退就行

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快账用户6470 追问 2023-09-09 13:25

现在提示我要进项税额转出,就要缴增值税了啊,之前错的也没退税开了红字发票啊

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齐红老师 解答 2023-09-09 13:27

同学您好,以后还有正确的开出来,你可以催

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你好在附表二有一个进项,转出开具的红字信息表一 栏里面填写正数。
2023-09-09
你好在附表二有一个进项,转出开具的红字信息表一栏里面填写正数。
2021-12-08
你好,是不是提示你需要进项转出,实际你们并没有抵扣增值税。
2021-10-23
您好 请问您单位有开具红字发票信息表吗
2021-08-14
是的,,红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数
2023-02-22
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