你好在附表二有一个进项,转出开具的红字信息表一 栏里面填写正数。
增值税申报附表二有个红字专用发票信息表注明的进项税额,老师讲解时说:供应商开给我们的票,我们认证抵扣了,而供应商又开貝了红字发票的在这栏填,我想问的问题是:供应商不通过我们这边同意。他就可以开具红字发票吗?
老师。供应商开给我们的红字发票,本月申报需要进项税额转出,这个是需要手动填在申报表里面,不会自动代入吧?
#提问#8月收到供应商开来的红字发票,这个纳税申报表怎么填写这个红字发票的税额
上月开具红字信息表时误把出口退税的发票勾选成了已抵扣,供应商也开了红字发票,也重新开了正确的给我,这个月申报的时候才发现,我的申报表应该怎么填写呢
#提问#老师,我10月一张进项发票认证抵扣了,11月开红字给供应商了,现在纳税申报表中需要怎么填写这个红字发票金额
企业所得税年报资产损失税前扣除及纳税调整明细表,只能确定款收不回来报损才能填吗,计提坏账能在这张表调增吗?
个人所得税计提并发放分录
假设信用证开了10万(其中3万元是保证金),支付保证金时,借:其他货币资金-信用证保证金3万,贷:银行存款3万 另外7万计入哪里短信借款吗。
@apple老师,其他老师别接 请教个问题,就是周转材料科目以前只有一级明细直接用了,实际业务有摊销的 还有低值易耗品,我这个月想分具体科目二级明细,怎么分比较好
年应纳税所得额指的是什么
资产2788负债2896资产负债率是多少
老师好,请问想把合同复印件放凭证后面,要复印哪些页呢?
库存商品减值怎么做完整分录
老师:社保的缴费基数,是应该发工资,包含奖金、津贴和补贴吗?
老师权益如果是1总的怎么是1+0.6呢?总的不是1吗
我们全部是外贸,上个月是做了出口退税认证,也是在这里吗?这样本期缴纳增值税就有这个金额了,就要缴纳增值税了
同学您好,学员您好,是的,对的要缴纳增值税
这个有点不符合逻辑了,这张发票做了退税认证,发现错了对方重开,本来是要申请退税的,现在要交税,有点不理解
同学您好,重开的发票又可以申请退税的,不能两张都退,当月红冲重开是不影响的
申报的时候呢,红字发票需要怎么处理吗
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
蓝字登记正确的就行
申报增值税的时候需要填对应的红字发票信息吗?
同学您好,不需要,会自动引用的数据的
我红字信息表填了已抵扣,是不是开错了,现在申报增值税要要进项税额转出,不然申报不了
实际也是未退税,在退税时发现品名开的不一致
未退税等以后开了正确的退就行
现在提示我要进项税额转出,就要缴增值税了啊,之前错的也没退税开了红字发票啊
同学您好,以后还有正确的开出来,你可以催