你好在附表二有一个进项,转出开具的红字信息表一 栏里面填写正数。
增值税申报附表二有个红字专用发票信息表注明的进项税额,老师讲解时说:供应商开给我们的票,我们认证抵扣了,而供应商又开貝了红字发票的在这栏填,我想问的问题是:供应商不通过我们这边同意。他就可以开具红字发票吗?
老师。供应商开给我们的红字发票,本月申报需要进项税额转出,这个是需要手动填在申报表里面,不会自动代入吧?
上月开具红字信息表时误把出口退税的发票勾选成了已抵扣,供应商也开了红字发票,也重新开了正确的给我,这个月申报的时候才发现,我的申报表应该怎么填写呢
#提问#老师,我10月一张进项发票认证抵扣了,11月开红字给供应商了,现在纳税申报表中需要怎么填写这个红字发票金额
老师,进项发票前期已经抵扣,本月开进红字进项发票-10000.增值税-1300。我申报表二里面,红字专用发票信息表注明的进项税额那一栏,我填1300,还是-1300
我们是一般纳税人,去年年底的时候购买了车辆用做运货,然后在今年8月份的时候把它卖了。请问这个我们需要交什么税?税率多少,买进来的时候没有抵扣过进项。卖出的时候也低于买价。
老师:公司提供产业、税收、人才、市场咨询服务,开发票开咨询服务。税收编码下只有图片这些?开其他咨询服务吗?必须到下级比如会计,税务,等
九月税务登记需要报个税吗
如何取消财务负责人职位
员工搭车出差,餐费和住宿费能做差旅费吗?没有往返车票,怎么报销
老师,我这边兼职了一个抖音直播的公司账务处理,他们从7月到今天销售发票开了80来万出去了,收到的成本票从7月1日到今天有18万左右,他们充值了,有些还没有去开进来,但是老板又不想全开,想留一部分到下个月,因为担心下个月只有收入没有成本,这种我要怎么给他们说呢
老师报增值税,电子税务局全国统一了嘛
一般纳税人申报增值税,怎么勾选进项,税务平台进项票都能勾选吗?
老师,我们是建筑公司,和供应商签了一个商混委托加工协议,我们公司取得水泥,沙石发票,这个业务链接有没得问题
老师你好,汇款的时候支付同一个人两笔款,一笔房材料款,另一笔厂房人工,可以一起汇吗?
我们全部是外贸,上个月是做了出口退税认证,也是在这里吗?这样本期缴纳增值税就有这个金额了,就要缴纳增值税了
同学您好,学员您好,是的,对的要缴纳增值税
这个有点不符合逻辑了,这张发票做了退税认证,发现错了对方重开,本来是要申请退税的,现在要交税,有点不理解
同学您好,重开的发票又可以申请退税的,不能两张都退,当月红冲重开是不影响的
申报的时候呢,红字发票需要怎么处理吗
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
蓝字登记正确的就行
申报增值税的时候需要填对应的红字发票信息吗?
同学您好,不需要,会自动引用的数据的
我红字信息表填了已抵扣,是不是开错了,现在申报增值税要要进项税额转出,不然申报不了
实际也是未退税,在退税时发现品名开的不一致
未退税等以后开了正确的退就行
现在提示我要进项税额转出,就要缴增值税了啊,之前错的也没退税开了红字发票啊
同学您好,以后还有正确的开出来,你可以催