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老师:印花税我是按取得的发票来申报印花的, 但是我从9月开始取得的发票 想着怎么省事怎么来的,统统按买卖合同申报的印花, 我现在想在25年12月申报时给它补上是否可以 比如本️取得发票113万元(都是买卖合同)【给它拆分成机械租赁印花➕买卖合同】 这样行不老师

2026-01-05 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-05 15:48

发票也是属于买卖合同是吗?如果是的话,最好不要这么做。 那万一税务局比对你的发票

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快账用户9537 追问 2026-01-05 16:07

老师:申报印花的金额是没有落下的,就是取得发票的金额全部申报印花了,只是没有把租赁发票的单独申报

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齐红老师 解答 2026-01-05 16:10

你好,实际有租赁的吗?是的话,那肯定按照租赁的。根据印花税税目,不是所有的都按照买卖合同

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快账用户9537 追问 2026-01-05 16:20

10月份取得租赁发票40多万元,我按买卖合同申报的, 1、我现在是更正10月的申报 还是在25年12月份给申报了老师

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齐红老师 解答 2026-01-05 16:25

十二月份可以给申报了

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发票也是属于买卖合同是吗?如果是的话,最好不要这么做。 那万一税务局比对你的发票
2026-01-05
印花税计税依据需分情况: 查账征收:按实际签订的购销合同金额(不含税,若合同未分开列明增值税则含税额),即买入 100 万 %2B 卖出 50 万的合同金额总和(150 万,若含税且合同未拆分)。 核定征收:按当地核定比例(如 60%-80%)乘以采购 %2B 销售金额总和,具体比例咨询主管税局。
2025-08-11
房屋出租是按租赁合同交纳印花税
2023-04-13
1.是的 2.你们垫付要挂其他应收款 3.开票金额为基数,预缴增值税附加税所得税个税 借应交税费-应交增值税-已交税费/所得税/个税/附加税 贷银行存款 填写在预缴栏就可以了
2020-08-12
同学,你好,你要查清楚,你收到的发票都是应该谁付款 分公司都需要哪些费用支出 查清楚后,再跟总公司去要钱
2023-05-24
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