主表第23栏:将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。
附列资料(四):需在《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)中填写当期发生的税控设备费用及技术服务费抵减金额。
减免税申报明细表:选择减税性质代码“0001129914”(购置增值税税控系统专用设备抵减增值税),并填写对应金额

老师 税控盘维护费280可以全额抵扣是吧 填在哪里这个数字
税控盘抵税在增值税报表哪个表里填?
税控盘抵扣进项税是需要填在附表二的这个其他项里吗
去年交了税控设备年费280元,现在想把它抵减增值税,这个在“表四”怎么填报?
老师,税控盘续费280,抵扣进项,对应填在主表哪里呢
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
小规模纳税人
主表第11栏:将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额
老师,主表也需要自己填吗
如果填了附表出来了,就不用填,没出来,就手动填下