主表第23栏:将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。
附列资料(四):需在《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)中填写当期发生的税控设备费用及技术服务费抵减金额。
减免税申报明细表:选择减税性质代码“0001129914”(购置增值税税控系统专用设备抵减增值税),并填写对应金额

请问,进项税额转出填哪个申报表里?税控盘服务费全额抵减的填哪个表里?
老师 税控盘维护费280可以全额抵扣是吧 填在哪里这个数字
税控盘抵税在增值税报表哪个表里填?
税控盘抵扣进项税是需要填在附表二的这个其他项里吗
老师,税控盘续费280,抵扣进项,对应填在主表哪里呢
从从小规模纳税人的转为一般纳税人后的增值税申报表的本年数只有一般纳税人的开票数据,小规模纳税人的开票数据体现不了,是怎么回事
老师补交当年增值税分录有吗
本公司10月份是小规模纳税人开了1个点的专票,12月份转为一般纳税人开了13个点发票,现在申报4季度增值税,系统带不出来1个点的发票,现在的界面是一般纳税人的申报表,这个是怎么处理,老师
老师 学校劳务派遣的食堂员工餐费是不是也是并入教职工餐费进福利费的?
公司在西安,去宝鸡的住宿费的专票可以抵扣吗?
老师好,2025年劳务报酬196039.6元,已预缴36532.67元,没有扣除项,没有其他收入,年度汇算清缴怎么算,可以退多少税
个人与农业合作社,合作种地,个人打进来的合作款,怎么做账?
个体户法人投资原材料 固定资产 应该先挂其他应付款 还是实收资本
新开的公司,刚申报,没有之前数据直接提交吗
印花税的征收品目是营业账簿,纳税依据是什么
小规模纳税人
主表第11栏:将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额
老师,主表也需要自己填吗
如果填了附表出来了,就不用填,没出来,就手动填下