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去年交了税控设备年费280元,现在想把它抵减增值税,这个在“表四”怎么填报?

2023-03-14 21:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-14 21:49

打开《增值税减免税申报明细表》申报表;在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元;

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快账用户6971 追问 2023-03-14 21:51

期初余额 需要填吗?

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齐红老师 解答 2023-03-14 21:57

同学您好,有数据吗

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快账用户6971 追问 2023-03-14 21:59

去年12月份缴费的时候有申报,没抵减

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齐红老师 解答 2023-03-14 22:00

同学您好,你好,可以的, 没问题

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快账用户6971 追问 2023-03-14 22:01

可是期初余额没法填

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齐红老师 解答 2023-03-14 22:03

您可以全部填到今年试试

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快账用户6971 追问 2023-03-14 22:03

在“减免税申报明细表”也要填报吗

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齐红老师 解答 2023-03-14 22:04

学员您好,是的,对的

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快账用户6971 追问 2023-03-14 22:11

印花税的计税金额是含增值税还是不含增值税的金额?

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齐红老师 解答 2023-03-14 22:28

合同签的是含税价没分开的按含税价,分开了的,按不含税计算

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快账用户6971 追问 2023-03-14 22:32

合同没写具体总金额,只写了含税单价,但是2月份有开发票的,这怎么填

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齐红老师 解答 2023-03-14 22:37

有含税单价就用这个乘以数量

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快账用户6971 追问 2023-03-14 22:38

按发票的含税金额还是不含税金额?

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齐红老师 解答 2023-03-14 22:42

一般可以按不含税价格处理,少交一些税

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快账用户6971 追问 2023-03-14 22:44

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-14 22:45

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

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打开《增值税减免税申报明细表》申报表;在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元;
2023-03-14
你好 主表23栏自己填写。
2023-02-15
这个不用填写,现在推行数电票,那个不可以抵扣了
2024-08-07
你好,本期不抵扣的话,本期实际抵扣额那里就填写0
2022-01-10
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