打开《增值税减免税申报明细表》申报表;在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元;

请问本月买了税控盘费用280元,现在一直以来都不需要交增值税,怎么做账把这个280放到以后去抵
老师好 我去年一张航天的专项运维380在2月份减免税抵扣掉了 这笔不能减免的 现在申报表要怎么操作 ? 每年的税控设备服务费280,每年只能在减免税申报表增加项,操作一次吗?
你好,我是河北省的,咨询一下,我增值税申报表附表(四)防伪税控设备抵扣有余额1240元,但主表每年280元都抵扣都在主表直接填了,已经好多年的余额了,怎么更改呢?
老师,问一下,表四的增值税税控系统专用设备费用及技术维护费280元,本期想把它抵扣,我在表四填了本期实际抵扣金额,但在增值税申报表里应纳税额没有减少,
去年交了税控设备年费280元,现在想把它抵减增值税,这个在“表四”怎么填报?
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
期初余额 需要填吗?
同学您好,有数据吗
去年12月份缴费的时候有申报,没抵减
同学您好,你好,可以的, 没问题
可是期初余额没法填
您可以全部填到今年试试
在“减免税申报明细表”也要填报吗
学员您好,是的,对的
印花税的计税金额是含增值税还是不含增值税的金额?
合同签的是含税价没分开的按含税价,分开了的,按不含税计算
合同没写具体总金额,只写了含税单价,但是2月份有开发票的,这怎么填
有含税单价就用这个乘以数量
按发票的含税金额还是不含税金额?
一般可以按不含税价格处理,少交一些税
好,谢谢老师
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