您好,这个不需要填写在附表二里面的
金税盘在12月份已经抵扣了,1月份想进项税转出,申报表在附表二如何填写,进项税转出的金额填在哪栏里,是填在免抵退税办法不得抵扣的进项税额,还是填在其他应作进项税额转出的情形里
填增值税的附表二,就是进项的表,我手里有一堆这个公司的加油的进项普票,可以抵企业所得税,请问是可以填在增值税及附税的附表二里吗
老师,高铁票,机票的抵扣进项税,申报时填写在二表的哪里,是其他里吗
老师,附表四这个加计抵减的进项税额如果这个月要抵扣,在增值税及附加税费申报表里需填吗
税控盘抵扣进项税是需要填在附表二的这个其他项里吗
上海子公司销售的定位是改变不了的,加工在外地,现在材料也是上海子公司的名义采购的,是上海采购委外加工,还是外地采购外地加工再销售给上海子公司,延伸出来的,如果我选择外地工厂采购原材料,直接平进评出到上海,那么上海原来采购的原材料要到外地工程账上,这个账上是做成买卖销售吗,这种税务上有什么利弊之分吗
老师请问,2024年补缴,第一季度,企业所得税,滞纳金多少,怎么算,是万分之五吗
开给个人的增值税发票上面显示的税额扣哪一方
老师,请问香港公司消费,他们不开票的,可以按照收据入账吗?这个单据入账可以税前扣除吗?
老师好!我公司有一笔保证金收不回了,至少挂其他应收款的,现在平掉是做借方营业外支出吗
利润表的本年累计营业收入跟增值税及附加税申报里的货物及劳务申报的金额应该一致吧?
老师,请教一下,老板借款给公司,利息按银行贷款利率收取,老板要开利息发票,月利息大概有4万,开票是要交增值税和个税吗?个人不能免增值税吗?
老师:购买水果到供应商这个报销款是记入管理费用-业务招待费吗?
老师进出口退税是怎么样的哟?
销售电话线路应该开什么大类的发票(信息系统服务\\研发和技术服务)
那填在哪里
填写在增值税减免税明细表里面
是填到减税项里面吗?
对的,就是填写到这里面的
为什么填完以后增值税应交额没有减少呢
这个税盘服务费 需要手动填写在主表里面
填到主表的哪一项里面
是那个应纳税额减征额吗?
填写在应纳税额减证额里面