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老师,你好,我公司在25年计提了未开票收入,现在客户要发票,现在开票怎么做账务处理,是只需要冲现在的收入吗

2026-01-05 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-05 16:49

您好,是的,然后申报负数

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快账用户1740 追问 2026-01-05 16:51

那我现在没有未开票收入,未开票收入申报负数可以吗

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齐红老师 解答 2026-01-05 17:01

可以的,直接申报负数

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您好,是的,然后申报负数
2026-01-05
同学你好 做无票收入就可以了 开票之后无票收入那栏填写负数 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借银行负数 贷主营业务收入 负数 贷销项负数 然后开蓝字发票 借银行 贷主营业务收入 贷销项
2021-01-13
你可以补开票的,账面不用再确认收入的
2020-10-31
你好,需要做之前无票收入的红冲,然后根据开具发票做收入处理 
2021-03-03
你2021年增值税做了未开票收入申报是么?先冲销你前期申报无票收入时做的帐 (负数) 在做一笔你本月开具正确的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 (正数)
2022-06-01
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