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老师,你好,我公司在25年计提了未开票收入,现在客户要发票,现在开票怎么做账务处理,是只需要冲现在的收入吗

2026-01-05 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-05 16:49

您好,是的,然后申报负数

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快账用户1740 追问 2026-01-05 16:51

那我现在没有未开票收入,未开票收入申报负数可以吗

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齐红老师 解答 2026-01-05 17:01

可以的,直接申报负数

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您好,是的,然后申报负数
2026-01-05
你2021年增值税做了未开票收入申报是么?先冲销你前期申报无票收入时做的帐 (负数) 在做一笔你本月开具正确的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 (正数)
2022-06-01
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款, 贷主营业务收入应交税费
2023-01-16
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票
2024-06-19
借利润分配未分配利润, 应交税费、应交增值税销项, 贷应收账款 红冲你的收入,然后你的增值税申报表也得去修改 汇算清交在纳税调整明细表收入类,其他填写帐载金额就可以的
2022-05-06
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