C 店铺收入无需单独申报免税,其本质是 A 公司出口业务的分销环节收入,已由 A 公司按出口退税 / 免税政策申报。 若税局核查,提供 A 公司出口报关单、A 与 B 的购销合同,证明收入未重复申报即可。

王老师您好,我想请教您一个问题,我们是电子商务公司,我们财务做账目前并不是很成熟,不报税不做账,都是依靠电子表格来完成!目前,我发现在利用电子表格时工作量特别大,我每天根据出纳的日报表来做,有一个问题就是,出纳每天都要给外放的那些补单的打钱过去,他都是根据这些平台的收款人为依据,我这边做账做了主营业务收入贷方负数,我是依据店铺做,我们的店铺有很多,天猫,拼多多,苏宁,我是把这些店铺的本金数合计和佣金数合计统计出来,然后和这些外放的金额核对,对不起来就要找原因,工作量很大,所以请问老师有没有好的方法可以赐予我一下[666][666]
21年公司有笔出口,当时按合同确认了收入,实际可能同事背出国给客户的,后来客户没验收通过又退回来了,但是财务不知道,24年7月又出库寄了1台,财务才知道就是正式交货给这个客户的,但是没走正式报关出口,按内销确认了收入交了增值税,现在又说是之前的合同作废了,重新签了一份合同,但价格远低于之前,这时怎么做账?主要是已经交了增值税这块,再申请退?
21年公司有笔出口,当时按合同确认了收入,实际可能同事背出国给客户的,后来客户没验收通过又退回来了,但是财务不知道,24年7月又出库寄了1台,财务才知道就是正式交货给这个客户的,但是没走正式报关出口,按内销确认了收入交了增值税,现在又说是之前的合同作废了,重新签了一份合同,但价格远低于之前,这时怎么做账?主要是已经交了增值税这块,负数申报收入和增值税?
老师,1.生产企业,24年12月出口。本月18号申请首退税时,跳错误。有一个征退税差在做增值报表时未填写。导致退税提交不了,这个最好的操作方法我现在可以做些什么。2.公司产品全部外销的。现开票额度只有60万,3月份出了两笔,共需开票200W。现在需提升额度,也不知道是否很快能批。我现在先把这个60万开了再提升额度吗?还是不开直接申请。那确认收入能延到5月吗我现在需要马上做的是什么。3.A公司是贸易公司做出口并退税的,A公司把货款打到B生产公司下单,B公司虽是生产公司,但没有生产能力,把款打给C公司进行生产。完成交货后,B公司已经开了成品发票给A公司,并完成了退税。请问C公司应该给B公司开什么发票?开产品原材料还是产品加工费呢?
有四家亚马逊店铺对应了四个国内小规模纳税人公司,之前一直0申报,第五个小规模纳税人公司没有店铺,但是支付所有正常运转支出(房租,员工工资、社保、采购),现在电商平台给税务局报送销售数据,我怎么去合规化操作呢?用第五家公司去办理出口资质等,然后与店铺公司签订代运营合同,后续代理报关,申请免税等可以吗?
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
个体户 一个季度50万流水 没有进账发票 如何做账
老师,企业所得税汇算清缴,是看利润表的亏损吗?去年的利润表净利润是负的60000,今年的利润表是正的50000,意思可以弥补亏损,今年不用缴纳企业所得税吗
你好老师25年6月份多计提了工资5800工会经费348在26年冲红会计分录怎么做 是小会计准则怎么会计分录
但报关单的离岸价(FOB)与平台 C 店铺 “收入净额”是有差异的,现在平台抄送了C店铺的7-9月收入,A出口报关时只在成本上加了点利润申报,但销售给国外的消费者价格肯定高呀
同学你好 是的按FOB来就行
我意思这里是有超额收入的,相当于这部分没交所得税,老师意思是C店铺不用申报收入?那怎么向税局解释呢?C店铺与A公司是不一样的主体公司哦
你平台上收入是多少就按这个数据来报的 不会有差额
没懂,刚才不 是说C店铺不用申报免税收入吗?怎么现在又让我按平台抄送的数据来报?
我的意思是不用单独申报 按税局核定的时间申报就行
你平台上收入是多少就按这个数据来报的,谁申报,是A公司还是C店铺?如果是A公司本身出口报关退税就已经按报关单申报过收入了,现在对亚马逊抄送C店铺的数据要谁来申报?
这个平台是哪个公司的就哪个公司申报的