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老师,我们12月收到一张30万红冲的发票,按道理是我这边申请,做进项税额转出,然后他们确认。。但是对方弄的红字信息表由我我们确认的。我这边就进项税额没有转出。我1月报税,系统没有自动显示进项税额转出金额。。我应该怎么做?

2026-01-05 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-05 17:37

你要在附表2的第20栏填报

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快账用户5436 追问 2026-01-05 17:40

我只要1月手动填报就可以了是不。。系统就能识别我做转出了吗?

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齐红老师 解答 2026-01-05 17:43

是的,需要手动填报的

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快账用户5436 追问 2026-01-05 17:58

好的,然后我账务上把30万。做转出。。新开的发票正常入账。

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齐红老师 解答 2026-01-05 17:59

嗯嗯,就那样处理就行

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你要在附表2的第20栏填报
2026-01-05
你好   那你就先做转出分录 。 月末做结转增值税明细科目就行了。  等着收到  红字发票在做红冲分录即可 
2021-06-08
你好你这个红字信息表撤销,这个需要问下你税局,这个后续开红字信息表和之前是不是一样的,是一样原则是可以后续不需要再转出了,你申报时候,只需要转出一次
2021-07-19
你好,你开红字信息表,系统里面没有提示你进项转出吗?正常的应该系统里面提示你进项转出的。
2022-11-29
这个需要联系税局处理了哈,是对方骚整
2023-12-02
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