同学,你好
让对方提供贴现费用的发票
借:财务费用
贷:银行存款

企业收到的承兑汇票找外面的地方贴现,出的手续费怎么做账
老师,公司收到客户开的一张银行承兑,对方会计说我们没有承兑账户,她帮我们把钱取出来,但方便她做账,让贴现费私底下转给她。我想问一下必须要有承兑账户才能接收承兑汇票,然后提现就不用贴现吗?
我司存单被别的公司质押了,对方公司开承兑给供应商,现在对方公司开出承兑产生的贴息和承兑费用找我司要,我司怎么做账
我们公司收到承兑,找了一家收承兑的公司,我们单独给这家收承兑的公司贴现手续费,对方贴现到我们公司账户上,对方以啥子名义转呢,账户处理如何做呢
承兑贴息金额对方不开票,怎么平账,做营业外支出吗,还是什么
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
你好,请问一下我公司20年购买石子300万 供应商一直都还没开票 但是我暂估入库了,等到25年我才开始领料 结转成本 那我25年领料石子200万 是不是要纳税调增
老师有个这样的问题,像我们公司执行小企业会计准则的,这是公司的投资的全资子公司注销了,存在亏损。老师,这个亏损我是计入到投资收益呢,还是计入到营业外支出--有一个无无法回收的长期股权投资?
老师,晚上好!没有合同,没有采购单,没有入库单,送货单,只有发票,算不算虚开
老师菜金月底算成本是菜金期初余额,十购进一减月底盘点数是吗
老师,对公账户转私人银行可以吗
25年12月份代账公司开了一张票开错了,现在红冲是不是占了26年的额度了
公司购个人的二手车 5 万元,一次性扣除是怎么扣除?一次性扣除后,需要注意什么。分录是怎么做?
老师好,我们用的是金蝶云星空,8月份误把燃烧机做入生产成本,现在12月份发现了,应当如何处理?因为我们的固定资产需要做入固定资产卡片的,那么这个应该如何处理呢,还有折旧,请老师给一个方案。
月底菜金成本怎么算的
如果没有发票呢?
同学,你好
那这个费用,不能税前扣除
那比如100万的承兑 扣除了贴息费用 剩下的才算货款 这个贴息费用能入账走财务费用嘛
同学,你好
是可以的
这可以税前扣除的吧
同学,你好
需要发票的,才可以的
老师帮我看下这笔汇算清缴退税做的对不对
同学,你好
这个是对的