是的,那些费用要做纳税调增

老师:小规模超过500万,直接升一般纳税人吗?增值税是不是13%了
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
你好,请问一下我公司20年购买石子300万 供应商一直都还没开票 但是我暂估入库了,等到25年我才开始领料 结转成本 那我25年领料石子200万 是不是要纳税调增
老师有个这样的问题,像我们公司执行小企业会计准则的,这是公司的投资的全资子公司注销了,存在亏损。老师,这个亏损我是计入到投资收益呢,还是计入到营业外支出--有一个无无法回收的长期股权投资?
老师,晚上好!没有合同,没有采购单,没有入库单,送货单,只有发票,算不算虚开
老师菜金月底算成本是菜金期初余额,十购进一减月底盘点数是吗
老师,对公账户转私人银行可以吗
25年12月份代账公司开了一张票开错了,现在红冲是不是占了26年的额度了
公司购个人的二手车 5 万元,一次性扣除是怎么扣除?一次性扣除后,需要注意什么。分录是怎么做?
老师好,我们用的是金蝶云星空,8月份误把燃烧机做入生产成本,现在12月份发现了,应当如何处理?因为我们的固定资产需要做入固定资产卡片的,那么这个应该如何处理呢,还有折旧,请老师给一个方案。
老师,除了纳税调增,涉及分红吗?
会不会被认为调增的这些费用是分红,交个人所得税?
有可能的哦,因为那些是私人费用
老师,老板名下有2家公司,A公司和B公司,A公司账上有2辆车,公司不怎么经营,B公司有经营,但因为没有车牌号,账上没车,所以日常经营中会使用A公司的车辆,B公司实报实销,您说这种情况,B公司的账上实报实销的汽油费、修理费、停车费,我汇算清缴还调增吗?我本来想调增,但如果被认为是分红,我怕我会画蛇添足?实际上是为公司业务用车,也算私人费用吗?
必须要有偿租赁给公司,才不算分红
同一老板,B公司是因为客观原因,A公司的车才转不进B公司,所以老板才说A公司的车无偿给B公司用,B公司使用过程中的费用B公司自己实报实销,真实也是这样的情况,这种情况汇算清缴还用调增吗?如果不调增,是不是也不涉及分红交个税的事情了?
不能无偿使用,必须要签有偿租赁给公司
都是老板自己的公司,事实上就是无偿使用,干嘛要签有偿租赁?
关键是公私要分明,税局不认无偿
老师,我们是用的老板另外一个公司名下的车,不是老板或者员工个人的车,还涉及分红个人所得税吗?费用是B公司实报实销,老板使用,老板报销了
不能无偿使用别人的车,税局不认
本来就是无偿使用,真实情况就是如此,做成有偿协议才是做假,做低了不符合市场价,做成市场价,都是他自己的公司,怎么就不能决定无偿使用?B公司没有车牌号过不了户,不是个人能决定的,如果能过户也不会使用A公司的车,我觉得说的有道理啊
做企业无利不起早的,无偿使用资产国家的税收怎么收呢?那个是利益输送,以一方的损失来补偿另外一方的利益
老师,那企业所得税调增,这个是另外公司名下的车,怎么会涉及到个人所得税?我不太明白
不涉及个税了,只是纳税调增不能扣除。私人的车才涉及个税