是的,那些费用要做纳税调增

老师,如果公司与老板签订了私车公用协议,约定了车的汽油费,通行费由公司承担。车不是公司的资产,所以账面上是没有车的,但是账面上有汽油费和通行费,这是可以的么
老师您好,公司名下没车,油费和维修费用入哪个科目?是不是要税前调增的?
老师好,公司名下没车,产生的加油票停车费等车辆费用是可以走管理费用进行税前扣除,不用调增吗
老师好,公司名下没车,也没有租车协议,产生的加油票停车费等车辆费用是可以走管理费用进行税前扣除,不用调增吗
公司的汽车没有挂在公司户头上,员工报销的加油费,停车费,入账比例是多少,是商贸企业,做批发跟零售的,按收入来吗
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
老师,除了纳税调增,涉及分红吗?
会不会被认为调增的这些费用是分红,交个人所得税?
有可能的哦,因为那些是私人费用
老师,老板名下有2家公司,A公司和B公司,A公司账上有2辆车,公司不怎么经营,B公司有经营,但因为没有车牌号,账上没车,所以日常经营中会使用A公司的车辆,B公司实报实销,您说这种情况,B公司的账上实报实销的汽油费、修理费、停车费,我汇算清缴还调增吗?我本来想调增,但如果被认为是分红,我怕我会画蛇添足?实际上是为公司业务用车,也算私人费用吗?
必须要有偿租赁给公司,才不算分红
同一老板,B公司是因为客观原因,A公司的车才转不进B公司,所以老板才说A公司的车无偿给B公司用,B公司使用过程中的费用B公司自己实报实销,真实也是这样的情况,这种情况汇算清缴还用调增吗?如果不调增,是不是也不涉及分红交个税的事情了?
不能无偿使用,必须要签有偿租赁给公司
都是老板自己的公司,事实上就是无偿使用,干嘛要签有偿租赁?
关键是公私要分明,税局不认无偿
老师,我们是用的老板另外一个公司名下的车,不是老板或者员工个人的车,还涉及分红个人所得税吗?费用是B公司实报实销,老板使用,老板报销了
不能无偿使用别人的车,税局不认
本来就是无偿使用,真实情况就是如此,做成有偿协议才是做假,做低了不符合市场价,做成市场价,都是他自己的公司,怎么就不能决定无偿使用?B公司没有车牌号过不了户,不是个人能决定的,如果能过户也不会使用A公司的车,我觉得说的有道理啊
做企业无利不起早的,无偿使用资产国家的税收怎么收呢?那个是利益输送,以一方的损失来补偿另外一方的利益
老师,那企业所得税调增,这个是另外公司名下的车,怎么会涉及到个人所得税?我不太明白
不涉及个税了,只是纳税调增不能扣除。私人的车才涉及个税