咨询
Q

老师好,想请教一下,年末了,11月进项大于销项,那我结转应交增值税,还是1、借:应交税费-应交增值税(末交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项) 应交税费--转出应交末交增值税 ;2、借:应交税费---应交增值税(销项) 贷:应交税费--应交增值税末交增值税,这种做法吗?

2026-01-07 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-07 09:44

不需要那样结转的,平时正确申报了增值税就行

头像
快账用户9101 追问 2026-01-07 09:48

啊,那到26年,进项税与销项税不是很大很大了

头像
齐红老师 解答 2026-01-07 09:50

不要管他,平时正确申报了增值税就行

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×