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请问一下,月末进行增值税结转,进项大于销项,分录是借:应交税费——应交增值税(销项税额),借:应交税费——转出未交增值税,贷:应交税费——应交增值税(进项税额)的分录吗?

2022-05-07 20:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-07 20:08

你好,做的是可以的,但是是应交税费,应交增值税转出未交增值税。

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快账用户2790 追问 2022-05-07 20:11

哦哦,就结转到这一步分录了吗?其他还要做分录吗?或者下月还用做什么账务处理吗?做完这一步,我不知道接下来还需要什么账务处理

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齐红老师 解答 2022-05-07 20:12

你好,我给你说一个最简单的办法,其实你做完销项税额,做完进项税额呀,你都不用做,你现在做的这个凭证为什么不用做呢?因为你坐过来坐过去,他还是在应交税费这个大科目的,他还是没有跑出去应交税费。

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快账用户2790 追问 2022-05-07 22:30

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-07 22:30

祝您生活愉快开心快乐

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你好,做的是可以的,但是是应交税费,应交增值税转出未交增值税。
2022-05-07
进项大于销项这笔分录不用做的,其他正确
2020-12-03
你好,是的, 进项大于销项 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2020-11-30
后面不需要什么分录了的
2022-12-20
你好! 思路是对的 可以不做第一个分录的
2020-12-06
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