同学,你好
核心分录三步走
发出材料时
借:委托加工物资
贷:原材料
(把原材料交给加工方时的账务处理)
支付加工费时
借:委托加工物资
贷:银行存款/应付账款
(别忘了增值税进项税额的处理)
收回成品时
借:库存商品
贷:委托加工物资
(成品入库时的账务结转)

请问一下加工行业的房租怎么做分录
委托其他单位加工的会计分录怎么做?一整套分录
模具行业的加工费应该怎么做分录
请问老师 厂里工人用的手套怎么做分录呢
按摩椅的皮套加工了下发出去做售后 工资怎么算分录怎么写 皮套这个半成品成本怎么结转例如皮套没加工是是45块加工费是10块
员工工资未发,用来抵扣后续个人承担部分社保,这个计提和缴纳社保应该怎么做呢
老师你好,项目上的人工成本,可以给股东算工资吗?
老师,公司投资的子公司,长期股权投资是要有两个明细目,一个股票投资,一个是其他股权投资,我要设置的科目是在其他股权投资下设一个明细目,还是可以设一个新的明细呢?
老师一人一号是什么意思?原来财务负责人,开票人,办税员都是法人,现在我把办税员改成自己的,别的不改还是法人可以吗?
这个月是要做完12月的账对吧,结账到几月
汇算清缴纳税调增的会计分录,小企业会计准则
请问老师 12月已经结账 但是年终结账还没做 发现忘记计提所得税了 可以在12月结账后年终结账前做吗合理吗谢谢老师
老师,耕地占用税一般是取得土地证交还是?
您好老师,现实给客户退款,应收减少,现金也减少,是不是直接红冲,这样对退款的钱账户有没有影响?
请问老师,小规模纳税人提供建筑服务异地项目,开的专票不超过10万需要预缴增值税吗?
那月底成本成本怎么结转
同学,你好
出售的时候
借:主营业务成本
贷:库存商品
那发的工资,社保,还有制造费用怎么处理
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
那如果是制造费用的工资,就直接结转到生产成本吗还是直接主营业务成本
同学,你好
直接结转到生产成本
在生产成本结转到库存商品里面吗
同学,你好
嗯嗯,是的