你购入的目的是销售就可以抵扣

请问有个工程项目开票是简易计税的 这个工程没有进项发票抵扣但是我们公司有留底进项,那我们申报增值税可以抵增值税吗? 还是这个简易计税的销项一定要支付的?
老师,政策没有说哪种发票用于生产委托加工13%货物,可以抵扣10%进项税(以下是不是都可以抵扣10%进项税) 1、取得9%专票 2、取得3%专票 3、农产品销售发票 4、农产品收购发票 5、海关增值税专用缴款书
老师,想请教个问题,有A、B两项目,1月只开票A项目,拿到进项票注明写的B项目,这张发票可以用来抵扣A项目的销项吗?增值税和企业所得税是否能抵扣吗?
请教一下,有两个项目。一个是一般计税的,有进项票可以抵扣,抵扣金额大于要交的增值税;另一个是简易计税的,不能进项抵扣。如果能抵扣的进项税比这两个项目交的增值税多,那简易计税的还需要交增值税吗?
增值税一般纳税人企业当月开完发票的销项税多,没有进项税发票可以抵扣 ,可不可以先不交税,等过几个月取得进项税增值税专用发票,抵扣完再交增值税税呢,这样可以少交增值税,这样操作可以吗
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
油卡充值可以用其他应收款吗?不用预付账款 冲了5000元
袁老师,下午好[玫瑰],打扰您啦。请教您两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
甲单位汽车维修企业,我们的保险公司直赔款,是客户定损后直接由保险公司支付给我们的保险理赔款,就是还没发生维修业务钱先付给我们,是这部分款项,您看这个款项是放在哪个科目比较合适,是否需要先交增值税,新增值税法没有劳务,都合并到服务了,收到钱是否预缴。
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
老师,您好,我们是软件企业,在清理公司内部系统2024年-2026年4月的所有软件产品的未交付数据为513万,但财税软件账上还有1000万左右,预收账款没有冲销,2024年账上申报了2027万,这一整年均为A公司自己收款,给客户开发票,2025年账上申报了1219万,这年是B公司作为A公司最大的软件代理商,代为收款,因软件与B公司其他课程产品合并售卖,发票为B公司开具,按双方结算比例直接结算,B公司将结算款转给A公司,A公司再开发票给B公司,目前情况如下:已收钱但还未交付的客户部分会有开发票需求,目前收入确认是按B公司当月的软件交付数据按结算比例结算给A公司,,再减去A公司当月开票情况,差额部分申报未开票收入去冲销A公司的预收账款,请问这种方法是否正确,请提供一份清晰明朗的处理办法,感谢
银行预扣贷款利息,没收到票时怎么做分录
2026年新增值税法小规模纳税人销售自己使用过的固定资产如何申报增值税可以按照1%还是2%呢
老师,外购的产品用于在建工程,增值税进项是要转出的是吗?但是之前没有进项转出,现在有什么补救的方法吗?产品主要是监控设备之类的,,还有一些电线电缆的。
公司是小规模纳税人,购买原材料螃蟹加工成冻切蟹,采购和销售的账务怎么做分录?
不是销售的不可以啊?
如果抵扣了,是不是要做进项税转出?
不是销售的不可以,如果抵扣了,就要做进项税转出
那可以直接不抵扣这个发票吗,在税务系统了会不会有风险?
在电子税局做不抵扣勾选i就行