同学,你好
借:营业外支出
贷:固定资产
应交税费-应交增值税-销

老师,您好 现在有一个项目,我们采购手机回来,赠送给移动,移动赠送给学生用,移动收取学生月租费,移动到时候给分成回来给我们,我们想了解下拿到手机的采购发票入库,是怎么出库开票给移动那边(因为是赠送),移动给我们分成,我们又开服务费6%发票给移动,这样合理吗,做账和报税是怎么做的呢
请问一下老师,这个是销售部给我们财务这个外购商品当做样品免费赠送给客服明细表,这个表可以作为记账凭证附件吗?我们财务要怎么按照这个表怎么做分录呢?请老师把相关带有数字的分录写一下给我可以吗?谢谢老师
老师,我们从个人手里租了一个机器设备,有租出去。给对方开了发票,但是个人这里没有发票,有转账记录。账上没有设备,成本票也没有这种怎么办?
老师 请问我们收到股东单位赠送的物品 再卖出去。我们没有采购发票,但是销售出去要开票。这种合理不?接受捐赠是借:库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额)贷营业外收入,销售按正常入账。我做的分录对吗?如果收到 的货物没有发票怎样入账
公司去年没有建账,今年我接手后开始给公司做账,公司成立的时候有一批机器设备是从另外一个公司转入的,上个月老板把之前转让的机器设备合同给我入账,还有两张以前年度另外一个公司采购的机器设备专票,收到合同和机器设备发票我怎么做账务处理?
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
汇算清缴补缴补缴税款,分录怎么做。小企业会计准则
老师现在社区卫生服务站做账是用权责发生制还是收付实现制
老师,您好!请教一下您 2025年企业所得税季度申报表的职工薪酬中的实际支付给职工的应付职工薪酬是指2025年度账本上的应付职工薪酬-工资薪金的借方发生额,这个金额是2024年12月到2025年11月的工资。但2825年度的企业所得税汇算清缴申报表的A105050表的工资薪金支出是包括2025年度1到12月份的总支付工资,12月份工资在汇缴前已支付,应填写在实际发生额栏。那么,是否与2025年度的第四季度企业所得税申报表的金额比对不通过呢?
一般纳税人,3月份进项票多了,多出来进项税额13128.21元,发票已认证,是不是可以留抵在四月份自动抵扣。
老师,供应商增值税专用发票需要冲红重新开,我公司在电子税务局需要怎么操作
小规模纳税人,运输行业,25年7-12月购进二手车十几辆货车,购进是入固定资产科目,按年限法平均分计算折旧额,按月入主营业务成本—折旧,五月要做汇算清缴,能一次性抵扣完,在计算企业所得税吗?
老师,贸易业务的物流费怎么做账
老师您好,公益性捐赠支出需要通过相应公益性组织,这样才能允许税前扣除,这些公益性组织名单在哪里能查到
老师,这个报税直接在未开票收入里申报吗?
同学,你好
嗯嗯,是的
那老师,这个没有取得相关凭证可以所得税税前扣除吗?是不是捐赠支出整好就是采购的机器款就可以了?
同学,你好
不可以所得税税前扣除的