你好,是的,这种就按合同履约进度结转成本的

老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
你好,老师,,我们公司的财务总监,要求我们员工有发票的话,比如装修的发票,比如买电脑的发票,只要公司能用上的发票,鼓励我们拿到公司来报销,我就很奇怪,财务总监是怎么做账的,不要票流和发票流一致的吗(比如,我买了一台空调,4000元,付款人是我个人,发票抬头是公司,然后公司另外给我们个人私账200或者几百元,这种操作我表示看不懂,而且对于销售方,收款的也是个人的款,怎么也可以开出采购方是公司的抬头的,这些是什么操作),我们公司很多人都拿去了,可以得个几百元钱,大家都乐意,我就看不懂,公司的账目是怎么做的呢
老师你好,我们单位和一家公司签订了一个技术开发合同,合同约定我们占比20%,对方付给我们药学研究费用的80%,以后我们是上市许可持有人,这个项目的生产购买材料加工都是按照比例对方付给我们钱后我们再购买材料。以后也是按照比例分成。现在我们收到对方付给我们的技术开发费,我们就是该确认收入确认收入了。对方按比例付给我们的材料款和加工费,我们应该记到哪?
我们现在在的建筑公司的付款方法是,要支付多少,甲方转入多少,最终没有余额,那年终结转要算收入、利润的话怎么做?谢谢老师 因为甲方(房地产公司)乙方(建筑公司)幕后老板是同一个人,所以很多东西比如合同约定工程进度、结算周期及条件等都没有正式的所以才会成本支付多少,甲方就支付多少?按正常年终是要按合同履约进度结转的,这要就不知道怎么做了
假如公司业务是这样:客户使用我们公司研发的产品开展业务,付我们使用费,我们收到钱先计入预收款,对方业务开展完,我们再确认收入,对方业务开展时需要有检查人员,我们公司付给检查人员钱,作为我们成本。现在一家客户,我们给他按照预收款开了发票,现在对方业务开展完成,发现给他开过的发票有少开的和多开的,且已经跨年,目前余额表预收账款没有余额,请问老师,多开发票少开发票这个需要怎么办呀
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
汇算清缴补缴补缴税款,分录怎么做。小企业会计准则
老师现在社区卫生服务站做账是用权责发生制还是收付实现制
老师,您好!请教一下您 2025年企业所得税季度申报表的职工薪酬中的实际支付给职工的应付职工薪酬是指2025年度账本上的应付职工薪酬-工资薪金的借方发生额,这个金额是2024年12月到2025年11月的工资。但2825年度的企业所得税汇算清缴申报表的A105050表的工资薪金支出是包括2025年度1到12月份的总支付工资,12月份工资在汇缴前已支付,应填写在实际发生额栏。那么,是否与2025年度的第四季度企业所得税申报表的金额比对不通过呢?
一般纳税人,3月份进项票多了,多出来进项税额13128.21元,发票已认证,是不是可以留抵在四月份自动抵扣。
老师,供应商增值税专用发票需要冲红重新开,我公司在电子税务局需要怎么操作
小规模纳税人,运输行业,25年7-12月购进二手车十几辆货车,购进是入固定资产科目,按年限法平均分计算折旧额,按月入主营业务成本—折旧,五月要做汇算清缴,能一次性抵扣完,在计算企业所得税吗?
老师,贸易业务的物流费怎么做账
老师您好,公益性捐赠支出需要通过相应公益性组织,这样才能允许税前扣除,这些公益性组织名单在哪里能查到
就一个装置 我还需要按照比例计入库存商品科目吗
不需要的,直接结转就可以
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利