同学,你好
可以看到

我公司是小规模纳税人,供应商给我们公司开的电子普通发票我在哪个系统里可以查到!我想查一张普通电子发票是否正常,看看供应商是否给我们公司红冲了?在哪个系统里查?
老师,一般纳税人去年开给对方的纸质专票对方已抵扣,现此票需要部分冲红,程序应该怎么走呢?是需要对方开红字信息表给我们吗?对方现是直接在电子税务局上开票
我们是一般纳税人,公司1月份购买了40万的汽车,对方已开了纸质版的发票给我们,是专票。但是在电子税务局系统里面查不到呢,这样我们2月份申报的时候可以抵扣吗?
老师请问:我是一般纳税人今年6月收到一张13%电子普票,现在还可以叫对方红冲换开13%的专票吗?
老师,我司是一般纳税人,对方10月开给我司80万服务费(未抵扣),12月1号部分冲红25万,也就是对方实际开给我司是55万,问题:1.购票系统上只能查到截止11月对方开我司的发票吗? 2.如果对方把10月开的80万部分冲红,我现在在√票系统上是查不到这80万发票吗? 3. 剩余的55万要到2026年1月才能查看勾选吗?
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
汇算清缴补缴补缴税款,分录怎么做。小企业会计准则
老师现在社区卫生服务站做账是用权责发生制还是收付实现制
老师,您好!请教一下您 2025年企业所得税季度申报表的职工薪酬中的实际支付给职工的应付职工薪酬是指2025年度账本上的应付职工薪酬-工资薪金的借方发生额,这个金额是2024年12月到2025年11月的工资。但2825年度的企业所得税汇算清缴申报表的A105050表的工资薪金支出是包括2025年度1到12月份的总支付工资,12月份工资在汇缴前已支付,应填写在实际发生额栏。那么,是否与2025年度的第四季度企业所得税申报表的金额比对不通过呢?
一般纳税人,3月份进项票多了,多出来进项税额13128.21元,发票已认证,是不是可以留抵在四月份自动抵扣。
老师,供应商增值税专用发票需要冲红重新开,我公司在电子税务局需要怎么操作
小规模纳税人,运输行业,25年7-12月购进二手车十几辆货车,购进是入固定资产科目,按年限法平均分计算折旧额,按月入主营业务成本—折旧,五月要做汇算清缴,能一次性抵扣完,在计算企业所得税吗?
老师,贸易业务的物流费怎么做账
老师您好,公益性捐赠支出需要通过相应公益性组织,这样才能允许税前扣除,这些公益性组织名单在哪里能查到