您好,可以的,这个可以抵税的

老师:我们是一家私人医院,把一台B超无偿捐赠给另一家医院,先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,捐赠的会计分录借营业外支出,贷固定资产清理贷应交税费-应交增值税销项税,增值税计税销售额怎么确定,按固定资产净值行不行?还是按双方协商的价格确认?
老师,我们公司是一般纳税人,销售自己从外购入的二手车,我的账务处理是:借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:库存现金 贷:固定资产清理 应交税费-增值税 借:固定资产清理 贷:资产处置损溢这样可以的吗
老师,固定资产清理余额在借方并且有75480.07,这个账务应该怎么平?我们固定资产18.6万买的,销售了10万,没有给对方开增值税发票,我们可以留底,我们赔付了7.54万,应该怎么做账?
固定资产出售开始转入固定资产清理借方是118194.47元,出售取得收入转入固定资产清理贷方44247.79元,最后结转固定资产清理计入营业外支出73946.68元,那在A105090表的“资产损失直接计入本年损益金额、资产损失准备金核销金额、资产处置收入、赔偿收入、资产计税基础”这几个怎么填写
老师好,请问我们卖了固定资产,分录可以这样做吗,借银行,贷主营业务收入,应交税金(开票) 借,固定资产清理,累计折旧,贷固定资产(卖掉) 借营业外支出,贷固定资产清理(清理残值)
最新的企业税,是300万以内按5%?
老师,请问小规模建筑劳务公司外地开票是不是可以在本地申报增值税?外地不做预缴?那需要在外地申报个税吗?
公司向银行贷款的贷款合同需要申报印花税吗?
老师公司处置固定资产(二手皮卡车),开专票,这个税收分类编码,是多少
股份有限公司可以为小规模纳税人吗
老师,去年工程已经结算,劳务分包欠我们发票,走的暂估成本,今年才给开开发票,去年劳务分包是小规模,开的 1% 普票,今年升一般纳税人,开 3% 专票,今年开的发票,我们能正常抵扣吗?
26年调整24年汇算清缴,缴纳24年所得税应该怎么做账
CHOOSECOLS加MATCH嵌套怎么使用老师
老师,社保缴纳人员少于公司人数,这个应该如何合理解释呢?
老师,你好请问有资产负载表利润表现金流量表带公式的模板吗?
老师,我是问可以税前扣除么?税法承认么?因为之前有的老师说这部分不能税前扣除
可以的,这个税法承认的,这个是正常损失