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老师,固定资产清理余额在借方并且有75480.07,这个账务应该怎么平?我们固定资产18.6万买的,销售了10万,没有给对方开增值税发票,我们可以留底,我们赔付了7.54万,应该怎么做账?

老师,固定资产清理余额在借方并且有75480.07,这个账务应该怎么平?我们固定资产18.6万买的,销售了10万,没有给对方开增值税发票,我们可以留底,我们赔付了7.54万,应该怎么做账?
2024-04-07 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 10:23

您好。你的业务实质是销售固定资产,对吗?

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快账用户6626 追问 2024-04-07 10:24

对的,老师,就是把固定资产便宜销售了

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齐红老师 解答 2024-04-07 10:27

你好1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 注:若处置未获得收入,则做反分录(即借方为资产处置收益,贷方为固定资产清理)

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快账用户6626 追问 2024-04-07 11:17

老师,没有资产处置损益这个科目,我应该增加在1.资产,2负债,3.成本,4.损益这四个哪个里面比较合适?

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齐红老师 解答 2024-04-07 11:17

您好。没有用营业外收支即可

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您好。你的业务实质是销售固定资产,对吗?
2024-04-07
借固定资产贷预付账款, 这个金额是固定资产全额。
2021-04-27
同学,你好,这个正常应该是付给供应商,然后再通过其他的办法来处理,金额 偏大,不太合理。如果你不付款,你也只能做营业外收入,这样就麻烦点
2020-12-29
您好 今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同 请问是两台二手自卸车还要给对方16万么
2024-04-23
你好,是一般纳税人吗? 借应交税费应交增值税销项7800 贷,应交税费应交增值税转出未交增值税7800, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税7800 借,应交税费未交增值税7800贷银行存款 假设没有进项抵扣的。
2025-04-29
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