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老师,我们是一般纳税人,当月确认收入150是免税收入,开票100,剩50未:分录借应收账款150贷主营业收入150,,补开去年收入50分录怎么做?50去年的分录借其他应收款_充值50预收账款50,借预收账款50贷主营业务收入50,还有补开票上上月已确认过收入50,这个增值税申报附表二怎么填哪个数?

2026-01-07 21:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-07 21:36

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-01-07 21:40

您好,1.补开去年收入50: 借:应收账款 50 贷:主营业务收入 50 申报:附表二不填,在附表一对应税率栏做未开票负数50,已开票正数50。 2.补开上上月已确认收入50: 申报:附表二不填,在附表一对应税率栏做未开票负数50,已开票正数50。 3.当月确认收入150(免税): 借:应收账款 150 贷:主营业务收入 150 申报:附表一免税栏填列150。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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