必须由签订租赁合同的对方公司开具房租发票,不能由对方个人代开

老师,我们公司老板、老板的盆友,还有另一家公司这三方合租一块场地15万,但是租赁合同签的是我们公司,我们也是全额付款15万,出租方全额开发票给我们,然后和我们合租的企业对公付钱付钱给我们8万,我们在开租赁发票给他,我们老板的盆友就不需要我们开发票,钱也是对公付给我们5万,因为我们公司是小规模的,这样做就享受不到30万免征额了,请问有什么办法处理这个问题
老师,我们公司老板、老板的盆友,还有另一家公司这三方合租一块场地15万,但是租赁合同签的是我们公司,我们也是全额付款15万,出租方全额开发票给我们,然后和我们合租的企业对公付钱付钱给我们8万,我们在开租赁发票给他,我们老板的盆友就不需要我们开发票,钱也是对公付给我们5万,这样我们需要交增值税吗?我们是小规模公司
老师,双方公司多是一般纳税人,对方公司把厂房租给我公司,年房租费是12万,对方开给我公司房租费发票是几个点,合同约定房产税由我公司负责,这个房产税要交多少?
请问我们公司厂方的场地需要付给对方地租,但是我们转给其他公司使用了,由这个公司付地租。得由我们中间转一下。请问开地租的发票对着我们开还是另一个使用方开?
老师,我们公司是承租方,跟出租方签了不含税的合同价。对方单位不承担开发票的税钱。请问,我们公司可以去税局代出租方缴纳税款吗?还是说,不管对方单位承不承担税款,如果出租方给我们承租方开了租赁发票,都只能由出租方来申报缴纳税款呢?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
就是看合同上签字的是公司的话,就是对方公司开,要是签合同是个人的话,就个人去代开?
同学你好 对的 是这样
就是对方不管是经营范围是什么,都可以开出租金发票嘛?
是的,这个不需要资质
那对方来给我公司租金发票的话。。。我们公司需要交什么税吗?
你们啥也不交,只要调增交所得税
调增是什么意思?比如收到一年的10万租金发票,入账时分摊到每个月进行摊销……
不好意思,我把你当成刚才给员工报销房租的 那个学员了,他那个发票不是他们公司名字 你这个问题的答案是 你们交印花税 其他税出租方交
就是收到发票就只交这张发票的印花税?
同学你好 对的,是这样的
10万×万分之三?对吗?我们是小规模,是服务型企业,也要交印花税?
同学你好 对的 是这样的 因为这个是房租的
这个依据是什么,就是怎么给老板说这个是需要交印花税的……因为平时收到别人开的费用发票也不用交?
因为是房租的,这个有印花税税目
好的……明白……那意思就是还是有必要让对方开给我们房租发票的,这样还能当费用抵所得税
同学你好 对的 是这样