可以的,可以这么做的

开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,我问下快上市的公司,分红的问题
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),破损损耗了100多个,这记为管理费用?计入管理费用可以税前扣除吗?
老师,你好,一般纳税人,请问应收账款300万,通过打官司,加上利息100万,收回400万,多出来100万如何入账,
申报?你是在今年申报吧
老师就是我已经申报了第四季度的税,财务报表也提交了,然后26年发放工资发现25年少计提了,补计提几万,这几万直接作为26年的工资可以吗?不用调整什么吧
你申报个税的呢?是在今年申报的吗?2026年
因为你做到今年的费用里面,工资你去填写职工薪酬明细表的话,它和自然人电子税务局里面对比
老师那没办法,那拖欠工资,我只能在实际发放的26年申报个税
可以 那没有问题 因为你发放和计提还有申报的个税都是在2026年
老师发放的是有大部分计提在25年,一点少计提的计提在26年
你只要在2026年计提的这一部分在2026年申报就可以了