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请问出口货物离岸价是32808.65,征收率是13%,开票税率是0%,内销销项是15000,进项是18000,请问这个免抵退税额是多少呢

2026-01-08 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-08 15:06

免抵退税额是426 5.12 应退税额是3000

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快账用户5011 追问 2026-01-08 15:28

这个退税率不应该是0%吗?怎么能按13%退呢

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齐红老师 解答 2026-01-08 15:29

你怎么没有说你的退税率0

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齐红老师 解答 2026-01-08 15:29

你这个是不退税的吗

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齐红老师 解答 2026-01-08 15:29

这个是免税的业务,不退税?

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快账用户5011 追问 2026-01-08 15:30

开票是按0%开的,退税率不就是0%吗

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快账用户5011 追问 2026-01-08 15:31

正常这个4265.12,有内销还要进项税额转出的对吗

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齐红老师 解答 2026-01-08 15:36

不是 退说率13%也是开0 你进项转出的是3000

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快账用户5011 追问 2026-01-08 15:37

这个退税率不是按开票税率?,退税率怎么确定呢

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齐红老师 解答 2026-01-08 15:44

退税率,你去退税率查询里面查一下的,它不一定和你开票的税率是一样的

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快账用户5011 追问 2026-01-08 15:45

在哪里可以查退税率呢

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快账用户5011 追问 2026-01-08 15:49

如果退税率是13%,免抵退税是4265.12吧,当期留抵是3000,应退税额也是3000,免抵税额是1265.12,对吗

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齐红老师 解答 2026-01-08 15:59

https://hd.chinatax.gov.cn/nszx2023/cktslcx2023.html出口退税率查询 是

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快账用户5011 追问 2026-01-08 16:01

收到 谢谢

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齐红老师 解答 2026-01-08 16:02

不用客气,工作愉快

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相关问题讨论
免抵退税额是426 5.12 应退税额是3000
2026-01-08
对于出口货物退税率为0的商品,以下是两种情况的处理方式: 第一种情况:视同内销 1.销项开13个点发票:在这种情况下,您需要开具税率 为13%的发票,以确认销售收入。 2.进项做抵扣勾选:进项发票可以进行抵扣,但需要在申报时进行勾选,以确认可以抵扣的进项税额。 3.正常报税:按照正常的报税流程,将销售收入和进项税额分别填入增值税申报表中,进行申报。 第二种情况:免税不退税 1.销项开0税率:在这种情况下,您需要开具税率 为0的发票,以确认销售收入。 2.进项处理:进项发票不能进行抵扣,因为该商品是免税的。您可以将进项发票进行单独存放,以备后续查询或审计。 3.增值税申报:在增值税申报时,对于该商品的销售额和进项税额,都填入“免税”栏中,进行申报。
2023-12-11
您好!免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额是指在免税购进的物资中,有改变用途的物资是不允许免抵退的,要在计算免抵退税额时予以减除的金额。 免抵退税不得免征和抵扣税额的计算公式是, 免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×(出口货物征税率-出口货物退税率)-免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=免税购进原材料价格×(出口货物征税率-出口货物退税率) 这两个公式分别看都比较难理解,但是将两个公式合并后就成为:免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×(出口货物征税率-出口货物退税率)-免税购进原材料价格×(出口货物征税率-出口货物退税率)=(出口货物离岸价×外汇人民币牌价-免税购进原材料价格)×(出口货物征税率-出口货物退税率)。 这样一来,不得免征和抵扣的税额就表现得比较明晰起来,也就是从认定的出口销售额中,剔除掉免税购进的原材料价款后的剩余部分对应的征退税差额。
2022-07-25
您好!出口发票可以手写或者机打,根据当地税务局要求来做,进项发票做退税勾选。
2021-09-17
你好,学员,这个可以发送完整一点吗,有点乱
2022-01-10
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