已计入成本费用的职工薪酬填借方发生额合计

你好老师,员工前三个月不给交保险,工资可以从公户发放吗?会不会在填报预缴所得税表时比对不成功
老师,暂估的成本在汇算清缴前没有取到发票,那暂估的账务怎么处理啊
小型微利企业企业所得税是年应纳税所得额300万内都5%交税吗?还是100万内5%,100-300按10%?
老师,能发一份合同台账模板吗
增值税申报里填报出来的增值税有80085.6,但是账务处理里面只有80085.57,差0.03,怎么办,因为有未开票收入,计算的可能有点出入
老师你好,请问采购商品,月结付款。货已经收到,还没有付款,也没开票,,双方要怎样记账?
老师好,我们有一个研发项目,我归集了研发费用,然后2025.10.11拿到了软著证书,这个研发费用我应该在哪个月转入无形资产,从哪个月开始摊销呢?
您好,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,扣款的税费有增值税2元,城建税1 会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。
请问一般多少钱的商品录固定资产?
外地人员来公司面试,公司承担往返交通费,应计入哪个会计科目?入职和未入职在科目使用上,有什么区别?
那实际支付的填写哪个数。
若已经发放,填写一样的数
那贷方的合计数不用管吗
12月工资计提了在贷方还没有发放,不是已经记到管理费用中了吗
贷方合计数是已计入,借方发生额填写到实际支付。若已经发放,则填写一样的数,填写已计入数
那我第一个问题是填借方还是贷方合计数
第一个问题是填贷方合计数 。