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老师好,25年10月份有一张票甲方要求改开票名称,就重新开了一张,但是错误的那张没有红冲,我们是小规模,开的是3个点的专票,现在还可以红冲吗?现在红冲了增值税怎么交?

2026-01-09 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-09 11:10

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-01-09 11:13

您好,当季增值税计税依据=当期全部正数销售额-当期全部红字销售额。 错误票已按3%全额申报,红冲后在申报表填列负数销售额和税额冲回即可。

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快账用户1856 追问 2026-01-09 11:16

好的,老师

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齐红老师 解答 2026-01-09 11:19

 祝您:诸事顺遂,皆得所愿!  希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~

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快账用户1856 追问 2026-01-09 11:20

就是我现在在26年1月份给红冲吗

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齐红老师 解答 2026-01-09 11:21

您好,是的,可以的,现在可以红冲

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快账用户1856 追问 2026-01-09 11:30

老师,我现在红冲,就抵26年第一季度的增值税是吧,就是25年第四季度要把错误的发票的税额也要交对吗

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齐红老师 解答 2026-01-09 11:32

您好,是的,您的理解正确的哦

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快账用户1856 追问 2026-01-09 11:32

好的,感谢老师,

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齐红老师 解答 2026-01-09 11:32

 祝您:生活与工作,皆得所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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