跨年建筑服务发票一般能红冲重开。发票有误等情况符合条件即可红冲,专票和普票有不同处理方式,部分地区可能有特殊时间规定。外地预交税款方面,红冲后多预缴税款可申请退税或后续抵减,重开发票需重新预缴,可在申报时抵减。下个月红冲重开通常可行,但建议先与当地税务机关沟通,准备好原发票、合同、红冲原因说明等材料,确保操作顺利
老师,我们公司是建筑业,做异地工程的,22年开了一张票,是3个点,在当地预缴过税款,现在23年了,我想红冲发票重新开一下,这个有影响吗?需不需要预缴税款退回,还是直接冲了重新开就好了
22年9月货款,已开票,货款未付,但现在客户要求8折付款。怎么处理发票。是不是客户已抵扣的,可以让他们红冲给我们。然后我们再以折扣重新开票给他们?这个红冲具体是要怎么红冲的。
老师,我们专票已经抵扣,报完税了,现在对方要红冲重新开具我们需要下个月进项税额转出可以吗
因业务需求,购买方要求我司先开具零税率的预付款发票后才给我司付款,之后最终结算时再冲红该零税率发票,重新开具正确的结算款全款金额9%的建筑服务发票,预收对方的款项时可以开具零税率发票吗?之后会冲红的
老师跨年的建筑服务发票可以红冲重新开具吗?已在外地预交了,甲方要求我们这个月就红冲,但是预交了税款。我就没有红冲,打算下个月红冲重新开具可以吗?
老师我想学下最新的税务政策应对实操,电商的,还有社保的政策的课程,请老师推荐下
当年报关出口的货物,必须要在当年开票吗?
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
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我开具相同金额也要重新预交吗
简易计税:通常要重新在建筑服务地预缴,按规定的计税方法和预征率计算。 一般计税:理论上有些情况不需要,但各地税务机关操作要求可能不同,有些会要求重新预缴,之后在申报环节调整。建议先与当地税务机关沟通确认
那我们不就预交了两次吗
建议先与当地税务机关沟通确认后再操作是否需要再次预缴
今天这么晚了
沟通不了
后天上班可以咨询的
当地是哪个当地
但是我是2024年12开具的
今天红冲那我预交的税款怎么办
是建筑服务发生地
我那个附表3 ,还是4,预交的增值税税款可以不在12月抵扣吗,留到1月抵扣吗
对方也不是因为开错不要,就是没钱,但是又不愿挂账
就是不要2024年的票
发票确实不能使用,可今天红冲,再晚点可能操作不了了,新发票下个月开具的时候,再咨询当地税务局是否还是需要预缴