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老师,用友软件建立了26年新帐套,再结转上年数据时,应收应付模块结转失败怎么办?

2026-01-09 13:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-09 13:06

结转前需确保旧账套数据完整无误,具体包括: ‌审核并记账所有凭证‌,避免存在未审核或未记账业务 ‌核对期初余额‌是否已正确录入且试算平衡 ‌清理异常数据‌,如删除或修正不合规的凭证记录 ‌验证科目设置一致性:‌ 新旧年度账套的科目结构必须匹配,重点检查 ‌会计科目表‌是否一致,避免新增、删除或修改科目导致匹配失败 ‌结转科目设置‌是否准确,特别是应收应付科目的映射关系 ‌辅助核算项‌(如客户、供应商)是否配置正确 查看系统错误日志‌获取详细提示 看下有上述情况不 或者网络正常不

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结转前需确保旧账套数据完整无误,具体包括: ‌审核并记账所有凭证‌,避免存在未审核或未记账业务 ‌核对期初余额‌是否已正确录入且试算平衡 ‌清理异常数据‌,如删除或修正不合规的凭证记录 ‌验证科目设置一致性:‌ 新旧年度账套的科目结构必须匹配,重点检查 ‌会计科目表‌是否一致,避免新增、删除或修改科目导致匹配失败 ‌结转科目设置‌是否准确,特别是应收应付科目的映射关系 ‌辅助核算项‌(如客户、供应商)是否配置正确 查看系统错误日志‌获取详细提示 看下有上述情况不 或者网络正常不
2026-01-09
: 反结账至上一年度:进入上一年度的账务系统,进行反结账操作,使账务回到可修改状态。具体的反结账操作一般可以在“总账”模块中查找相关功能。 修改上年数据:找到需要修改的数据并进行更正。 重新结账:完成数据修改后,对上一年度进行结账。确保所有模块(如总账、固定资产等)都已结账,且数据准确无误。 以账套主管身份登录新年度账套:关闭软件后重新打开用友 T3,使用账套主管的身份登录新建立的年度账套。 进入“年度账”菜单:在系统中找到“年度账”菜单。 点击“结转上年数据”:选择“结转上年数据”功能。 按系统提示进行操作:根据系统提示,确认结转参数和时间范围等信息。通常需要先结转其他模块,最后结转总账模块。 等待结转完成:系统会自动重新结转上年数据,等待结转过程完成。 结转完成后,可以检查新年度的期初数据是否正确,确保数据结转无误。在进行上述操作之前,建议先备份数据,以防操作过程中出现意外情况导致数据丢失或损坏
2025-02-05
你好,同学 可以直接做到到期损益中
2024-09-06
你好 ; 那你期初应该没有平衡; 你少录入了  金额; 你是不是把差额录入到未分配利润去了  ;去看看   
2022-08-18
你好,你的具体问题时什么
2024-09-27
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