你好,我们抵扣了就得按照13%申报的,其他的进项税额可以抵减这个销项

老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?
老师,我们公司是一般纳税人,去年购进二手车,对方就开了二手机动车发票,没有紧张,可以抵扣,那我们现在要卖掉这个车子,是按13个点开发票还是3个点呢
您好请问,企业有一台车原值23万 提了折旧5万了,增值税已经进行了抵扣,现在要卖车给个人10万元,是不是也符合正常情况,卖车时候就正常缴纳增值税和附加税即可,建筑企业卖车也是按照13的税率交增值税吗。出了缴纳增值税还需要交别的税吗。 买车的个人需要交什么税
老师请问一下,我是一般纳税人,买的车公司名字用了一年,现在卖给个人,公司要开发票,我进项去年勾选了,但是没有抵扣,现在是留底的状态,我这样卖二手车出去,是要按13%还是3%呢
公司有一台车用了两年,现在打算卖给二手车商,开发票出去的话,增值税是按照开票金额单独缴纳,还是可以和正常业务发票,可以勾选抵扣的?之前购买车辆的发票已勾选
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
没抵扣呢?减按2%,其他进项还能抵减吗
你们购进时没有抵扣吗?
没有,公司都没运转,零申报的
那就是减按2%申报的这个
好的,填哪里?
填写到第11行这里目前
减按2%填哪里
挨着填写,没有填写2%