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老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?

2022-11-26 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-26 09:12

第一个对的,第二个是的

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快账用户5420 追问 2022-11-26 09:35

老师,申报增值税时系统自动将3个点的税额带入报表,那我是把系统的税额手动更改吗?

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齐红老师 解答 2022-11-26 09:41

减免的1%在减免表和主表23栏

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第一个对的,第二个是的
2022-11-26
你好;  你账上就按照你 申报表的数据 一样的来做哈 ; 意思是 一般纳税人后;  你是按照1%的税额反推 3%的税率来计算吗   
2023-06-12
你好 ;  你们是买来使用过销售的; 按照你进项发票的大类来开票哈 ;     保证一致  ;   2.   你们抵扣过进项税的按照13% ;    
2022-08-03
同学您好,这在解答
2023-03-26
你好这样的话 你实际是 收入减少了 ; 税额 增加了。 那应该是收入减少 你所得税应该是减少的; 是的; 你之前就多缴纳所得税了。 要申请退税所得税的
2021-07-12
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