你好应该是借方数字相等,因为计提一借一贷的

老师计提增值税和附加的时候分录是这样的吗? 借:应交税费-应交增值税销项税 税金及附加-城建 贷:应交税费-未交增值税
税金及附加,和应交税费中的,城建税,地方附加等,是不是应该一致才对?上年和今天得数,没有勾稽关系吧?
老师,问个问题,预缴的税款,我做账这样对吗。 借:应交税金—未交增值税 税金及附加—城建税 税金及附加—教育费附加等 贷:银行存款
老师,计提本月增值税和附加税附加费的分录是借税金及附加,贷应交税费么?
老师你好,我公司这个月有异常凭证进项税转出了,,,是材料进项,上游失联了,税局就找我们补税,补缴了银行扣款了还出现附加税和滞纳金呢?分录这样做对吗? 借:库存商品 12957.89 (转出的进项税额) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 12957.89 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 12657.89 贷:应交税费-未交增值税 12657.89 借:主营业务税金及附加 647.9(计提相应的附加税) 贷:应交税费-应交城市维护建设税 323.95 应交税费-应交教育费附加 194.37 应交税费-应交地方教育费附加 129.58 银行已扣款明细 借:应交税费-未交增值税 12957.89 应交税费-应交城建税 323.95 应交税费-应交教育费附加 194.37 应交税费-应交地方教育费附加 129.58 营业外支出-税收滞纳金 909.81(增值税及城建税滞纳金) 贷:银行存款
老师好,我采购的产品含税价6万,税率13%,卖给自己的香港公司,我需要注意什么,加价3个点,可以吗,加价后报价是6*1.03吗
进销存软件问下我库存为0的时候,怎么会出现库存有成本的情况
员工买回来的物品,后面走报销手续。应该做报销时候入库处理还是报销后在入库处理?
老师 网点客户都没有要发票 但是我们要把发票开出来 可以开在一起吗?
老师,去年会计暂估成本是截图中内容,如果以后想冲销这部分,是不是必须与暂估的必须是一样的名称,比如暂估的摄像头以后开票也必须是摄像头?如果数量对不上只是金额对的上可以吗?
乘坐飞机时,购买的民航基金怎么做账?
老师下午好请问下,这个月发现去年收国外客户的款有一小金额扣手续费没入账,收10000,银行扣手续费31,入账9969,31未入账,这个现在要怎么处理合理合规呢?
老师您好!请问给员工进行保密培训,做的费用是保密费,现金流应该选支付职工还是支付经营支出
报销的那个发票 是否是要一笔对一笔,还是说可以总额大于或等于 报销金额即可 ?
老师 资本金自然人股东没法大额转账 可以别的公司代替转一下吗 需要手续吗