你好,那按照3%确认收入,这3%的1/3入税金,2/3入营业外收入核算,如果全部免了最后那1/3也入营业外收入

增值税小规模 3%按1% 借:银存 贷:主营业务收入 (按3%反推) 贷:增值税(销)主营收入*1% 贷:其他收益(主营收入*2%) 这样做分录在增值税申报时销售额的填写数可以与账上相同,如果分录写成 借:银存 贷:主营业务入贷:增值税(销)1% 是不是增值税申报时销售额就不能直接取账上主营业务收入的数,而是要按3%重新算下主营业务收入数再填呢?
老师,请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额,营业外支出是罚金和滞纳金,去年里4季度的所得税季报,我已将年度调整数加进了利润总额,并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里,这样做对吗?现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数,营业外收入和营业外支出抄年报数?那如果是这样的话,我这就要补税蛮多的了,因为就差了一个营业外收入的25%,我不知是否正确了
老师 我是小规模我在报企业所得税发现一个问题 咱们书上写在报营业收入时要填写10-12月的利润表的数 不包括营业外收入 但是我做账的时候金蝶软件直接是主营业务收入减去了营业外收入减去财务费用后算出的企业所得税 现在我要报的话应该按照我账套报还是按照书上报 这样的话缴纳的企业所得税和账里的有出入 我需要怎么处理
老师,我想请问一下,个税手续费返还,我是计入的营业外收入,然后按照6%来价税分离。请问,在申报3月份增值税的时候,不含税的营业外收入和税额也要填列在申报表里面是吗?计算3月份增值税税负率的时候,不含税的收入,就是还要考虑这笔个税手续费返还计入到营业外收入的不含税金额是吗?
1、营业外收入需要在当期缴纳企业所得税还是汇算清缴的时候缴税? 2、我们是小规模纳税人,如果是当期缴纳企业所得税,在税务系统里营业外收入的金额填写到哪个项目里呢,申报表里没有营业外收入这个项目。
那我就要改累计收入了吗?我每次申报都把2%的那部分增值税放入主营业务收入里了
按照系统的提示来看这样是不对的
假如我就这样按我的这样强制报上去会不会有事儿
这个也难说,你可以报上去试试