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老师,公司12月份付了27万元的咨询服务费给对方,但对方只开了15万的票进来,还有13万的票没开进来,现在公司缺成本利润太高了,能否将那13万也做到12月的成本里面来,汇算清缴前会把票补进来的,谢谢

2026-01-10 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-10 10:53

可以的,没问题的哈

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快账用户7399 追问 2026-01-10 11:01

那要什么证明吗?是先预提成本的形式吗?

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齐红老师 解答 2026-01-10 11:03

根据合同和付款单

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可以的,没问题的哈
2026-01-10
你好!20年做成本暂估就可以的,21年取得发票有差额吗?没有就原分录红字冲回在做蓝字,一红一蓝是零不影响21年损益;如果有差额通过以前年度损益调整科目代替主营业务成本做调整分录就可以的
2021-04-27
同学你好 借:应付账款(或相关暂估应付款科目) 600,000 贷:财务费用 600,000 借:递延所得税资产 300,000 贷:应交税金-应交所得税 300,000
2024-04-12
你好! 1,印花税是肯定要交的,印花税纳税义务发生时间为纳税人订立、领受应税凭证或者完成证券交易的当日。签合同就要交印花税的。
2022-01-16
你好同学,我想问一下,那你最终收到票据吗?
2022-05-20
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