同学你好 暂估的发票如果没来那汇算清缴肯定要调增的

老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师大概情况是这样这几年经营不善,去年账面亏了30多万,前年赚了60多万,大前年也是亏了10多万。今年我们打算向信贷公司借款,因为想做新的项目,但是这里有个问题,就是B厂商一直有200万票没开给我们,我们预付也挂了200多万,我们和B款项已经结清,这些票开出来其实都是成本,这样一摊前几年基本都在亏。信贷公司风控那边我们过不了,款带不下来。 我这里大概想了2个粗暴的办法。第一个 那没开的200多万票我们拒不承认,信贷公司查出来的话,我们就说B没开票给我们,他们属于无票收入,我们款项已清。预付账款那我们就说是放在B那边的货款,这办法我觉得风控那边还是不会信(我不知道风控的原理)。第二个办法,还是那200多万票我们不承认,预付那边叫B这个月给我们打一笔200的款项,就是暂用几天,先把我们账面预付冲掉。等风控查过了我们再把预付补回来,200多万的票叫B今年分次开给我们,我们再分次确认成本。我现在不知道这2种办法行不行。 (问题有点长,前面问了2次都没写完,其实我这里还省略了一些麻烦老师了)
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师 由于没有成本票 因此代账公司做了暂估入库 但是我们清楚公司是没有进项票的 也找不回来那么多票 年初就挂起90几万了 年末又挂了5万 现在总共就是97万了 2023年过去的话 估计期末还得暂估 只会越来越多 像这种情况如何处理呢 截图里面 代账公司说的查到了的话他们会有方法处理 我想问老师 这个具体的处理方式是什么呢 或者说借口是啥 麻烦老师告知一下 谢谢
波德老师,我再打扰你一下,再问个问题,就是这样子的,我们公司因为是采矿业嘛,就是它是属于就是我们拍从公从政府拍卖过来,然后我们开采,开采的时候就用到什么了,用应该好好挖机是吧?挖机的话,我们这个的话,他是就是现在就是财务经理那里就有好多搞什么嘞,搞好多这个个人个人的就是个体户啊,他现在不是有好多个体户,他是个可以那个嘛,他有好多。个体户来开发票,进来当我们的成本。然后这个个体户呢,他是这样子的,他是比如说是老公做事,老公做事,比如说这个月开了3万,那么下个月他就换成他老婆开了3万,再下个月他又换成他老公。本人又去开三三万,这个这个票他去哪里开的,去那个什么邮政那里不是可以代开嘛,他去那里开,我就想说的,想问的是。
#提问#老师,办公软件27.4元怎么摊销
进口货物在海关缴纳关税了,如果再卖这个货的话,购买企业还要再缴纳关税吗?
老师您好,我想问下就是我现在开票,因为要跟结算单上面的数字一致,然后我的数量不能变,然后单价后面就有小数585.00032092元,这样行不,我是一般纳税人门窗厂公司
老师,发放工资有个税忘记扣了,或者没有个税扣多了,是不是在后面少发或者补发就行了
出口纯外贸企业印花税的交纳,进项+销项不含税价,进项根据发票走,销项因为和报关单当月的数据不匹配销项会靠后开。选择用进项+报关单的数据(开票+无票)的金额
就是25年12月有几笔进项发票要红冲,但是之前已经都进库存结转了成本,现在红冲后到账账上的成本不够,资产负债表上库存商品是负数,这种要管吗
老师好,电子税务局账户切换列表中公司后尾显示待确认是什么意思?谢谢!
已计入成本费用的职工薪酬 和实际支付给职工的应付职工薪酬 区别
老师你好 我们公司是小企业会计准则 我想咨询一下汇算清缴有退税 我是12月份计提 还是汇算清缴当月计提?
26年的成本,但是发票24年底开出来了,也没有付款,这要怎么做账
你看截图 她说的以后查到了他们会想办法解决 我就想知道这个解决办法是什么
反正我问她怎么解决 他也不告诉我 就说他们有办法解决 我就想知道他们如何解决呢老师
看嘛 人家也不告诉我
同学你好 只能开成本发票进来