你好,都做水费收入即可

老师:我这个月作废了一张发票,导致月底余额汇总表的本期发生额和银行日记账的发生额对不上,余额是对上的。业务是这样的,银行收入5000元,开发票时,借:银行存款5000 贷:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5;由于某种原因,退客户4700元(银行支付),5000元的发票全额作废,剩余的300元做无票收入,借:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5 贷:银行存款5000(红冲之前的收入凭证),300元无票收入,借:银行存款300元,贷:主营业务收入297.03 应交税费—应交增值税2.97.这样一来,银行日记账的发生额,借方5000贷方4700余额300(根据银行流水登记),科目汇总表发生额,借5000+300,贷5000,余额300(根据凭证登记),这样发生额就对不上了。
采购商品挂了应付是8740元,在支付的时候付款8700元,40元对方给优惠了。请问40元是记入财务费用贷方,还是做营业外收入40元。咨询过其他会计说是看开票,如果对方给开8740的票,40就要冲财务费用,如果开了8700,40做营业外收入。到底这里应该怎么做呢?这里老师能具体说一下不
老师,我们是小规模物业公司,我们在代收住户水电费的时候收了水费1000元,支付给自来水公司的时候支付了2000,那我们确认收入的时候应收账款写1000还是-1000呢?
老师,物业公司收到业主税费做账 借:银行存款10.3 贷:主营业务收入-水费10 应交税费-简易计税0.3 支付自来水公司水费 借:主营业务成本-水费8 应交税费-简易计税0.24 贷:银行存款8.24 老师,这样做账会计分录的话,收到自来水公司的发票,需要是专票吗,这个进账税额需不需要勾选
老师,我们申请的个税手续费返还,做账的时候做的是营业外收入,报税的时候那按未开票收入申报了10元,加上本身的收入100元,那就是110元,而做账的时候主营业务收入是100元,营业外收入10元,那这种不一致怎么处理,有影响吗
公司经营范围有日用品销售,可以开办公用品类目吗
老师第四季度申报因为系统原因没有报送成功,导致漏报了一天,有好的申诉模板吗
老师您好,近三年及最新财务报表,不就是2023.2024.2025每年12月份的资产负债表个利润边吗,还有什么最新呀
劳务清理费 3000 个税440.我们付给他2560,代报个税440.这笔分录怎么做
老师好 小规模公司开发票后(考虑税收优惠) 即使收到别人开进来的成本发票也是要正常交税的是吧
老师25年12月电子普通发票 入账26年1月可以嘛还是作废从开。
老师,营业执照注册资本从300万增加到500万,税务没有更新,现在是只需要在电子税务做股权转让的变更,缴纳印花税吗?
2016年的个体工商户为办理过税务登记,现在做税务登记正常开票经营,可以吗?会不会面临税务罚款
老师是不是当月的费用没收到发票都要先暂估 还是挂往来 等收到发票再冲销
老师 外贸出口企业 报关时产生的费用 如果代理报关公司给开的专票 能抵扣吗
好的,那票据上对不上可以吗?
票据上对不上,可以的
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!