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你好,我们公司年底发了一笔奖金,10万,产生的个税公司承担,怎么做分录呢?我11月做了借:管理费用 奖金10万贷:银行存款10万,12月产生个税,这个怎么做分录呢,麻烦老师解答一下谢谢

2026-01-12 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-12 10:28

补提公司承担的个税(假设个税为 X) 借:管理费用 — 奖金个税 X 贷:应交税费 — 应交个人所得税 X 实际缴纳个税 借:应交税费 — 应交个人所得税 X 贷:银行存款 X

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快账用户8985 追问 2026-01-12 10:29

明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2026-01-12 10:30

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对的是的,正确的营业收入改成主营业务收入,营业成本改成主营业务成本
2026-03-18
您好,收到发票的时候把上面的会计分录做负数,再做一个正确的就可以。
2023-04-08
你好稍等我写好发给你
2023-11-20
一、会计处理 调整挂账 单位承担的个税本应计入劳务费成本。 借:业务活动成本(或相关成本费用科目)1.6 万 贷:应交税费 - 个税 1.6 万 如果已经跨年且涉及以前年度损益调整(假设采用《民间非营利组织会计制度》) 借:非限定性净资产 1.6 万 贷:应交税费 - 个税 1.6 万 二、税务处理 税务申报 在税务申报时,这 1.6 万的个税已经缴纳,不需要重复申报缴纳。 单位承担的个税虽然在会计处理上进行了调整,但在计算企业所得税(如果民非企业有应税所得需要缴纳企业所得税)等税负时,这部分作为成本费用可以在税前扣除(符合税法规定的相关成本费用扣除条件下
2024-11-23
借制造费用-租赁费  红字 借应交税费-进项 当时多做了税额的费用,现在冲了就可以的
2026-01-09
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职称:注册会计师,税务师

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