您好,只能扣2万,没有发票的在A105000表第30行填

请问公司分期付款买车给员工做福利费怎么做帐? 比如车36万 1、除了已支付12万,剩下的24万分期支付 2、用公司名义分期每个月一万 3、员工接受这辆车起需要工作三年后才能离职 4、提前离职规定入如下: ①2年内分期贷款还没有还完离职的话则2年剩余月份1.3万偿还公司。 ②超过两年未满三年离职的则剩余月份需要偿还公司8000元 按上述福利规定,我们要收到发票要怎么做福利费入账金额和分录怎么做 实际支付了12万首付,其他的还没有付,但是发票开的是全款。要是一次性入福利费扣除限额有限制,我们按照今年工资算,预计全年福利费扣除数20-21这里。要是按12万入账加上11-12分期支付今年这个车福利费就占14万,要是其他福利费加起来就在21万以内可以全额扣除。全款入账就扣除发生的福利费里有25万这里没得扣除要调增
老师,关于汇算清缴, 公司开办半年没有一分钱收入,都是老板借款和垫资周转,半年开办费各项装修支出实际为30多万(含白条入账),扣出去白条20万后。还余工资和费用10万可以抵扣税。请问: 1. 汇算清缴填表时,成本和费用那列,我一共只能填10万元吧(因为只有这10万左右是有正规发票的)汇算清缴时,把费用调减20万,是对的吗?
老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
公司票据贴现,金额20万,贴给其他公司,其他公司付我们18万。 差额放到财务费用的手续费 对方是公司不是银行,给我们开不出手续费的发票来,年度汇算清缴的时候,这块费用我们还能抵扣企业所得税吗?说清楚点,谢谢你了 回答一下我,说的清楚点,谢谢你了
老师,请问我们公司年收入800万,业务招待费总共产生了40万,其中有20万没有发票,汇算清缴的时候我还能扣除4万吗?还是说要按比例没票的20万不能扣,只能扣2万呢?
我想问下,外账给我们做的账,为什么每个月都会就好教育经费和福利费,这个实操课没看到有讲这块内容啊,为什么要计提,能详细说一下吗
包装物,原材料,产成品,需要区分仓库名字吗,系统里
公司的车辆加油计入什么费用?不是公司的车辆加油又计入什么费用?都是为公司服务了
老师,银行卡里没钱,怎么付个税
老师,11月公司在走注销阶段,名下没有员工了,是否需要申报11月员工个税呢?
我们弄停车场设备,包括车牌的识别一体机和安装费,设备和安装费,在合同里面费用是分开的,开票的时候这个安装费咋开,开票大类是啥
劳务公司劳务工资,要按照回单进行做账么,然后回单中支付,后又退回的金额需要都要录入进去么?
老师,电子普通发票这种发票可以抵扣进项吗?
老师,我是小规模纳税人,我3-12月开票累计价税合计466w,会不会超过一般纳税人的标准??
老师残保金申报的时候就,上年在职工人数是填12个月合计人数还是平均人数唉