同学你好,我给你解答

做研发 已经取得实用新型的专利 后缴纳的年费怎么做会计分录,申请高新企业企业所得税优惠的15%需要做账吗?请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接
请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢,否则差评请问公司是高新企业,我怎么在金蝶软件里面没有看到做研发费用的账呢?2.(他们的高新证也是今年12月份到期(和我们公司一样)),12年成为高新企业的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技术15%,然后按我们之前公司逻辑,以后如果不想申请高企今年2025年的研发费用账也要做,但是今年申报时还是15%优惠,在汇算清缴时就是25%,但我发现他们今年外账里面也没有做研发费用了,而且他们说了,他们还要申请高新企业
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,正常入的劳务成本,是不是应该结转成本 ,报表才能平,为啥我看他们软件里面的账有好多都没有结转,劳务成本有余额呢
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评!道路通行费电子普通发票可以抵扣,如果人员报销了,我做账的时候忘记抵扣了,直接全额入费用了有没有关系
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!本月抵扣了,申报了,然后要交款,发经时他说本地交得有点少,说的也有道理,所以我就作废申报,重新抵扣减少一张,但是抵扣里面怎么现在撤销不了吗
内销不含税:100 万(税率 13%) 出口 FOB:200 万(汇率 7,征 13%、退 13%) 当期进项:26 万,上期留抵:3 万 1)不得免征抵扣额 = 200 万 × (13%−13%) = 0 2)应纳税额 = 100×13% − (26−0) − 3 = 13−26−3 = −16 万(留抵 16 万) 3)免抵退税额 = 200 万 × 13% = 26 万 4)留抵 16 ≤ 26: 应退税额 = 16 万 免抵税额 = 26−16 = 10 万 这样流程对么
老师收到股东的资金款项怎么做分录啊
公司税务注销需要什么材料
老师:我在申报企业所得税年报的时候发现,2025年11月份有一笔分录应该计入营业外支出,结果记成了营业费用。我在申报财务报表年报的时候需要吧把记错的这次金记到营业外支出这一栏吗?
同一地方出差两辆车,一辆车去的早一天,一辆去的晚一天,吃饭住宿的费用由一个人负责,出差回来怎么报账,两辆车主各报各的还是由一人报销,每公里油补大概多少
@朴老师,2024年我们收到对方开具的20万专票,并且已经全额抵扣了进项,现在他们说是需要跨年红冲10万部分金额发票,请问我们需要具体怎么操作?跨年可以红冲么?账务以及税务处理请详细描述一下谢谢!
朴老师,我公司购买旺店通(电商erp)一年的使用费8888元,金额也不是很高,可以直接全计入费用吧?全部记为费用年底企业所得税汇算清缴时不用纳税调整吧?
老师企业股权转让 未分配利润亏损66万,但账面有非流动资产在建工程3600万,股权转让股权转让价格怎么确定?股权转让个税怎么缴纳?
@董孝彬老师,我们系统后台有许多以前年度的进项发票,有费用发票也有进货发票,现在还可以用吗?
老师,2024年我们收到对方开具的20万专票,并且已经全额抵扣了进项,现在他们说是需要跨年红冲10万部分金额发票,请问我们需要具体怎么操作?跨年可以红冲么?账务以及税务处理请详细描述一下谢谢!
季度申报里如果没有。可以暂时不申报。但是汇算时 必须申报